Новогодний сюрприз от Кабмина: предпринимателям – единоналожникам запрещено быть плательщиками НДС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Новогодний сюрприз от Кабмина: предпринимателям – единоналожникам запрещено быть плательщиками НДС |
18.01.2009, 22:15
Сообщение
#1456
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 13-January 09 Из: Любимый Пользователь №: 7567 |
А как быть с доверенностями задним числом? У меня проплат 16 было уже в январе, тяжело всех в декабрь засунуть... Но это интересная идея.
...с учетом того что они еще не сдали декларацию...а сдоверенностями...можно поподробнее? |
|
|
18.01.2009, 22:16
Сообщение
#1457
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 13-January 09 Пользователь №: 7576 |
Что делать дальше пока не знаю - остается вариант параллельный ЧПЕН без НДС с затратами для моего ФОПа с НДС на ОСН. Либо ЮЛ с 6% ЕН. Конечно и то и другое чем-то чревато. НУ НЕ БУДЕТ СЕГОДНЯ НАРОД ПЛАТИТЬ БОЛЬЩЕ НАЛОГОВ. После курсов доллара в течение года, замороженных депозитов, новых налогов на авто и т.д. Якщо відкривати ЮР. ОС.+ПДВ. То краще приватне підприємство - засновник може бути один, він же і директор, він же і бухгалтер. Однак 6%, а потім ПДВ. Це занадто багато. -------------------- Большинство людей счастливы ровно настолько, насколько они к этому приспособлены.
Авраам Линкольн |
|
|
18.01.2009, 22:16
Сообщение
#1458
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 13-January 09 Из: Любимый Пользователь №: 7567 |
|
|
|
18.01.2009, 22:17
Сообщение
#1459
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 13-January 09 Пользователь №: 7576 |
А как быть с доверенностями задним числом? У меня проплат 16 было уже в январе, тяжело всех в декабрь засунуть... Но это интересная идея. ...с учетом того что они еще не сдали декларацию...а сдоверенностями...можно поподробнее? Довіреність не обовязково. Хай ставлять печать. Поясніть, що гроші повернути неможна. Вони зможуть включити собі в січень. Одна голова добре, а дві.... -------------------- Большинство людей счастливы ровно настолько, насколько они к этому приспособлены.
Авраам Линкольн |
|
|
18.01.2009, 22:20
Сообщение
#1460
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 14-January 09 Из: г. Мариуполь Пользователь №: 7588 |
Я рахувала так. Остатки=Оборот-націнка-закупка. Але хто знає яка у Вас націнка. Тому, що купила те продала. Із мінусом, може випишіть товар чи ОФ, так щоб перекрити мінус. Виходить ви державі нічого, а вона ВАМ. У розясненні написано, що платники ПДВ, які здали свідоцтво на відшкодування не мають права. Для того постанову і придумали, щоб не відшкодовувати. А 1 грн. це, що звичайна ціна? Хоч 500 грн. вкажіть. Не всем этот вариант подходит, т.к. не всегда продается то, что покупается. А по 1 грн можно продать, т.к. это не условная продажа, а очередная продажа какому-либо покупателю, т.к. осуществляется еще до ан-ия св-ва. Да какая разница кому,а ПДВ прийдётся платить мне на все остатки и до конца месяца! Вы не поняли. А вам, что много заплатить НДС с 1000 грн, например? Т.е. вы уценяете товар и распродаете его. Это раньше на форуме обсуждалось. |
|
|
18.01.2009, 22:21
Сообщение
#1461
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 13-January 09 Из: Любимый Пользователь №: 7567 |
|
|
|
18.01.2009, 22:23
Сообщение
#1462
|
|
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13-January 09 Из: Гондурас Пользователь №: 7575 |
http://www.materik.net.ua/stat_011.php#06 Тут поясняется. А как быть с доверенностями задним числом? У меня проплат 16 было уже в январе, тяжело всех в декабрь засунуть... Но это интересная идея. Там не говорится о методе подщета остатков инспекторами.А довереность нам необязательно! |
|
|
18.01.2009, 22:23
Сообщение
#1463
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 13-January 09 Пользователь №: 7576 |
Не всем этот вариант подходит, т.к. не всегда продается то, что покупается. А по 1 грн можно продать, т.к. это не условная продажа, а очередная продажа какому-либо покупателю, т.к. осуществляется еще до ан-ия св-ва. Вы не поняли. А вам, что много заплатить НДС с 1000 грн, например? Т.е. вы уценяете товар и распродаете его. Это раньше на форуме обсуждалось. Справа у тому, що я своїх остатків не знаю. Тільки суму на яку вони у мене. Ідея хороша. Попробую, щось розпродати 31.12. -------------------- Большинство людей счастливы ровно настолько, насколько они к этому приспособлены.
Авраам Линкольн |
|
|
18.01.2009, 22:26
Сообщение
#1464
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 14-January 09 Из: г. Мариуполь Пользователь №: 7588 |
А как быть с доверенностями задним числом? У меня проплат 16 было уже в январе, тяжело всех в декабрь засунуть... Но это интересная идея. ...с учетом того что они еще не сдали декларацию...а сдоверенностями...можно поподробнее? как в сичень? не понял можно разобрать вопрос? Налоговую накладную вы можете создать первым событием. Т.е. в случае проплаты на ваш счет в январе, отгрузка (как бы) у вас была в декабре (но это нужно подтвердить или доверенностью от покупателя или печатью покупателя на расходной с декабрськой датой) и поэтому налоговую вы можете, даже должны выписать декабрем. А ваши клиенты, вами выданные декабрьские налоговые, могут включать в свой налоговый кредит в налоговые периоды в течении 3 лет. Я, например, в этот месяц включила налоговую за 2007 год. Сообщение отредактировал Плательщик НДС с 2005 - 18.01.2009, 22:34 |
|
|
18.01.2009, 22:28
Сообщение
#1465
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16-January 09 Из: Киев Пользователь №: 7689 |
Підсумкову декларацію потрібно подати: — місячному платникові ПДВ — протягом 20 календарних днів, наступних за місяцем виключення його з ПДВшного реєстру; — квартальному платникові ПДВ — протягом 40 днів, наступних за кварталом, у якому він перестав бути ПДВшником. Там же и будет "умовний продаж", а не в той, кот. вы еще не подали за декабрь. Надо нести до 20, не бойтесь. Я вот сейчас ее перепечатываю, добавляю всякие продажи... Но получается по нынешним "правилам игры" , что нас лишили НДС 31.12.2008, а значит последний отчетный период-декабрь и последня дека-за дек. |
|
|
18.01.2009, 22:31
Сообщение
#1466
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 13-January 09 Из: Любимый Пользователь №: 7567 |
Налоговую накладную вы можете создать первым событием. Т.е. в случае проплаты на ваш счет в январе, отгрузка (как бы) у вас была в декабре (но это нужно подтвердить или доверенностью от покупателя или печатью покупателя на расходной с декабрськой датой) и поэтому налоговую вы можете, даже должны выписать декабрем. правильно...это в том случае если они не сдали НДС,а что потенц. покупатель может мой НДС поставить в янаврь ? |
|
|
18.01.2009, 22:35
Сообщение
#1467
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 13-January 09 Пользователь №: 7576 |
как в сичень? не понял можно разобрать вопрос? Якщо вони не отримали накладну у грудні, то не можуть її туди включити. Тоді покупці включають у січень, а ви у грудень. У податкову надійдуть додаток5. Якщо спитають, чому ви вказали а вони ні, то принесіть копію податкової. У мене таких багато. Оскільки деякі мені приносять після звітного періоду. правильно...это в том случае если они не сдали НДС,а что потенц. покупатель может мой НДС поставить в янаврь ? Але ж у додатку 5 вона буде світитись за грудень. А тоді ви були платником ПДВ. -------------------- Большинство людей счастливы ровно настолько, насколько они к этому приспособлены.
Авраам Линкольн |
|
|
18.01.2009, 22:36
Сообщение
#1468
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14-January 09 Пользователь №: 7614 |
Задним числом не имеют право, так как могут лишить свидетельства только по Вашему заявлению или по акту (для этого надо еще собрать комиссию, протокл комисии), все слишком серьезно. поэтому то они трубуют что бы добровольно Вы написали заяву от 31,12,08. потому что если по акту то уже будет в январе, и то я думаю что до 21.01.09 побоятся, будут тоже ждать.
|
|
|
18.01.2009, 22:36
Сообщение
#1469
|
|
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13-January 09 Из: Гондурас Пользователь №: 7575 |
А имеем ли мы право продать товар в 10 раз ниже себестоимости?
|
|
|
18.01.2009, 22:44
Сообщение
#1470
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 13-January 09 Из: Любимый Пользователь №: 7567 |
А имеем ли мы право продать товар в 10 раз ниже себестоимости? ...это не ВЭД,я думаю имеем...порча,сроки реализации и так далее,но насколько я знаю это должно подтверждаться актом...но кто меня проконтролирует?!или это ГНИ должны смотреть? Якщо вони не отримали накладну у грудні, то не можуть її туди включити. Тоді покупці включають у січень, а ви у грудень. У податкову надійдуть додаток5. Якщо спитають, чому ви вказали а вони ні, то принесіть копію податкової. У мене таких багато. Оскільки деякі мені приносять після звітного періоду. Але ж у додатку 5 вона буде світитись за грудень. А тоді ви були платником ПДВ. вопрос не в этом...как они зачтут мою декларацию 12.08. в январе? |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16th May 2024 - 01:09 |