![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#91
|
|
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 11776 ![]() |
ВОА! Не вижу смысла спорить.Вы не знаете как считать переход на единый.Что Вы можете знать о доходах? )) Думаю на этом обмен комплиментами можно закончить ? ![]() Без ссор, вы же профессионалы. Хохлушечка, простите, что вмешиваюсь, но VOA в даном вопросе правее. Сообщение отредактировал alef - 05.04.2011, 19:35 |
|
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 ![]() |
Я плательщик единого налога. В первом квартале воспользовался услугами двух частных предпринимателей с оплатой по безналу - один из них плательщик единого налога (за услуги перевода документов на английский язык), а второй плательщик налога на прибыль на общих основаниях (за полиграфические услуги). Как быть? Кого из них отражать в квартальной 1-дф? Обоих. Для Вас не имеет значения их система налогообложения. Вы выплатили доход. Единственный нюанс: ГНАУ требует от ФОПов поставщиков (продавцов, исполнителей) брать справки у них из их ГНИ о том, какие у них виды деятельности и какая система налогообложения. Сегодня мой ФОП в Ленинском р-не Запорожья сдавал отчёт по ЕН. Инспектор сама ему на отчёте написала: подать до 10.05.11 1ДФ. -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 ![]() |
Тогда просто следуйте ЕЕ советам.))В чем проблема?
|
|
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
Новичок ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5-April 11 Пользователь №: 28392 ![]() |
Обоих. Для Вас не имеет значения их система налогообложения. Вы выплатили доход. Единственный нюанс: ГНАУ требует от ФОПов поставщиков (продавцов, исполнителей) брать справки у них из их ГНИ о том, какие у них виды деятельности и какая система налогообложения. а я должен перечислять налог с этих сумм или просто показать, что я выплатил и налог не удержал? |
|
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 ![]() |
http://www.dtkt.com.ua/show/1cid12887.html Да! Нужно сдавать отчет 1 ДФ. При этом: - в графе начисленный и выплаченный доход - сумма, которую выллатили этому ЧПЕНу за оказанную услугу; - в графе начисленный и удержанный налог - прочерки; - в графе код дохода - код 42! (который как раз и кговорит о том, что доход выплаен без налога, т.к. ЧПЕНу). Пример 1 ЧП Чеботаревой А.В. осуществляло для предприятия «Альфа» транспортные услуги по гражданско-правовому договору с 1 по 29 декабря. Данная деятельность для Чеботаревой А.В. — основная. Оплата за услуги в размере 1000 грн была осуществлена 29.12.2006 г. В форме №1ДФ это будет отражено так, как показано в образце 1. Заполнение формы №1ДФ по условиям примера 1 № з/п Ідентифікаційний номер Сума нарахованого доходу (грн, коп.) Сума виплаченого доходу (грн, коп.) Сума утриманого доходу Ознака доходу Дата Ознака податкової соціальної пільги Ознака (0,1) нарахованого перерахованого приймання на роботу дд/мм/рррр звільнення з роботи дд/мм/рррр 1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9 1. 3333333333 1000,00 1000,00 42 01.12.2006 29.12.2006 - - х х 1000,00 1000,00 х х х х х А ЭТО версия ВОА.)) http://www.buhgalteria.com.ua/Answer.html?id=4022 Доходы частному предпринимателю начислены и выплачены налоговым агентом в разных кварталах. Как заполнить форму 1ДФ? Согласно п.3.2 раздела 3 Приказа № 451 в квартале получения от предпринимателя товара (работ, услуг), которое оформляется накладной или актом, в графе 3а «Сумма начисленного дохода» формы 1ДФ налоговым агентом отражается сумма начисленного предпринимателю дохода. В квартале фактической выплаты в соответствии с п.3.3 Приказа № 451 доход налогоплательщика отражается в графе 3 «Сумма выплаченного дохода» формы 1ДФ. Для выплат самозанятым лицам предусмотрен признак дохода 42 «Доход, выплаченный самозанятому лицу». Заполнять графы 4а «Сумма начисленного налога» и 4 «Сумма перечисленного налога» не нужно, поскольку доходы физических лиц от предпринимательской деятельности не облагаются налогом с доходов физических лиц у источника выплаты. Так что как оказалось есть два варианта заполнения.)) |
|
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 ![]() |
Для меня вариант заполнения есть только один и я его изложила выше. Как оказалось есть ДВА приказа по заполнению формы 1ДФ: один применяют юрлица, а второй - ФОПы. Причём второй есть только у НЕЁ.
Теперь мне всё стало понятно. Большое спасибо. Именно для этого я и заглянула на этот форум - для расширения кругозора. -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 ![]() |
Пожалуйста.))Так что нужно писать ? По - моему или по - Вашему для ФОП?
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#98
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 22699 ![]() |
Не нужно вводить людей в заблуждение ознака доходу изменилась дохода с кодом 42 теперь нет, все ознаки начинаются с кода 101
Теперь это код "157 |Дохід, виплачений самозайнятій особі |дохід, виплачений |01.01.2011| | | |(підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165|самозайнятій особі | | | | |розділу IV, статей 177 та 178 розділу IV | | | | | |Кодексу) ( 2755-17 ) " Н А К А З N 1020 Ну или где-то так, пусть профи поправят если что не так. |
|
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 ![]() |
Да это ссылки на старое заполнение по старым кодам.))
|
|
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 22699 ![]() |
Это подтверждение моих слов или опровержение ?
|
|
|
![]()
Сообщение
#101
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 ![]() |
Вы правы!))Сейчас другие коды.Спор был как писать если накладная в одном квартале,а деньги для ФОП в другом.Вы как думаете?Писать одни и те же цифры по деньгам или отдельно нараховано по накладной,а уплачено по деньгам?
|
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 11776 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 ![]() |
А что же Вы тогда здесь делаете ? Если Вы и вопросов не задаете и на чужие не отвечаете?
|
|
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 22699 ![]() |
Вы правы!))Сейчас другие коды.Спор был как писать если накладная в одном квартале,а деньги для ФОП в другом.Вы как думаете?Писать одни и те же цифры по деньгам или отдельно нараховано по накладной,а уплачено по деньгам? Что я думаю не суть важно, но я бы посоветовался со своим инспектором - потом если что ей проверять. Или в крайнем случае обратился в отдел консультаций в письменнои виде, а это уже документ на руках и никто не придерется. Девочки, не надо ругаться сейчас сами налоговики ничего толком объяснить не могут. В одной налоговой говорят одно, а в другой другое. Такое ощущение что наколбасили, а теперь, и сами разобраться не могут, и людям объяснить нормально тоже не могут. Я вчера сдавал отчет и спросил у инспектора надо ли сдавать отчет 1дф и НДФЛ с прочерками если нет наемных, она ответила - нет. А сегодня похвонила знакомая из другого района и сказала, что 1дф с прочерками принимают даже если нет наемных, а НДФЛ нет. Вот и пойми их надо или нет. Утешает одно - время до 20го еще есть. |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 11776 ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 00:40 |