![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9-November 08 Из: Харьков Пользователь №: 7257 ![]() |
Здравствуйте! Как-то так получилось, что с бухгалтершей поругались и она не сдала декларацию за 4 квартал 2011 года в налоговую. Я - ФОП на ОС. Как я понимаю, ее уже поздно сдавать и будет штраф... Поясните мне, как мне лучше поступить. Учитывая то, что в налоговой я практически никогда не был
![]() Сообщение отредактировал Юрий 11555445645448/88 - 23.01.2012, 14:24 |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20-March 11 Пользователь №: 27931 ![]() |
Что то я запуталось, когда делала декларацию 2010, несколько раз спрашивала в налоговой включать ли уплаченный НДС и пенсионный в ВР, сказали что в ВР входят только плаченые в бюджет налоги, а именно НДС, с пенсионным отказать.
В этом году я так понимаю ситуация изменилась? 34,7 можно включать а НДС нет? Уплаченный НДС имею ввиду тот который плачу ежемесячно непосредственно в налоговую, на всякий случай)) ФЛП на общих, платильщик НДС. В этом году считала так ВД без НДС - расходы на закупку товара, услуги, покупка техники Без НДС - ЕСВ уплаченый = ((ЧД /12)*15%)*12 - авансы по прибыли = к уплате Теперь задумалась, может сюда еще и уплаченый в бюджет НДС влупить? Кто что думает? завтра позвоню в справочную, хотя на них рассчитывать не приходится. |
|
|
![]() ![]() |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20th June 2025 - 09:33 |