![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#151
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 17-December 10 Из: Запорожье Пользователь №: 25932 ![]() |
Я составила договора ма. ответсвенн. Хотя у меня с 1998 года недостач не было, работаем на доверии. Проверяем товар выборочно. Есть только пересорт, но подстраховка не помешает. Пример: Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність Спасибо, мне такой не подойдет, у меня грузоперевозки. Могу я вообще заключить с водителем Договор о мат. отв-сти? Сообщение отредактировал ijanet - 09.04.2011, 17:34 |
|
|
![]()
Сообщение
#152
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 7824 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#153
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 17-December 10 Из: Запорожье Пользователь №: 25932 ![]() |
Выдавать з/п нужно 2 раза с интервалом не более 16 дней. Предельные сроки 23 и 7 числа. Раньше выдавать можно, но соблюдать нужно непревышение 16-дневного интервала (т.е., чтобы выдать 30(31) вторую часть, первую нужно выдать 15(16)числа). По работнику Вы в затраты поставите начисленную з/п (оклад) + ЕСВ по Вашему классу. За себя: внесёте ЕСВ и НДФЛ в затраты до 01.04.11 - по дате уплаты, после 01.04.11 - по дате предельного срока начисления обязательства (ст.138.5.1 НКУ). Прочитала ст.138.5.1 и все равно не поняла - если у меня будут авансовые платежи(еще не известно), которые я должна уплатить до 15 мая, то какой датой заносить их в расходы? |
|
|
![]()
Сообщение
#154
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 7824 ![]() |
Прочитала ст.138.5.1 и все равно не поняла - если у меня будут авансовые платежи(еще не известно), которые я должна уплатить до 15 мая, то какой датой заносить их в расходы? Если Вы себе находите ненужную работу, то пишите расходы в тот же день, когда уплатили налоги, но на едином я все это включаю в себестоимость товара. Никогда не парюсь вписывать все приходные накладные, хотя на весь товар, без исключения у меня есть приходные от юр.лиц. |
|
|
![]()
Сообщение
#155
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 ![]() |
Если Вы себе находите ненужную работу, то пишите расходы в тот же день, когда уплатили налоги, но на едином я все это включаю в себестоимость товара. Никогда не парюсь вписывать все приходные накладные, хотя на весь товар, без исключения у меня есть приходные от юр.лиц. Т.е. Вы первичку по расходам всё-таки имеете, просто не вносите её в книгу. Тогда зачем пишете в соседней теме, что первичка не нужна? -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#156
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 ![]() |
Прочитала ст.138.5.1 и все равно не поняла - если у меня будут авансовые платежи(еще не известно), которые я должна уплатить до 15 мая, то какой датой заносить их в расходы? Т.е. по логике ст.138.5.1 НКУ нужно эти платежи учесть 31.03.11, но в этот период ещё не действовал ІІІ раздел НКУ, поэтому их нужно занести по дате уплаты, а все последующие авансы занести по дате начисления: 30.06.11, 30.09.11; 31.12.11. Я бы для себя выбрала такой алгоритм. Но я сделала 1-ый квартал с ЧД=0 именно по причине нежелания платить авансы. Сообщение отредактировал VOA - 09.04.2011, 18:45 -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#157
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 2-April 08 Пользователь №: 6592 ![]() |
tanay, Вы не могли бы и мне отправить ведомость по начислению зарплаты? bnv4@ukr.net
|
|
|
![]()
Сообщение
#158
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 17-December 10 Из: Запорожье Пользователь №: 25932 ![]() |
Не до 15 мая, а до 10.05.11. Это предельный срок для уплаты за 1-ый квартал. Т.е. по логике ст.138.5.1 НКУ Вы должны эти платежи учесть 31.03.11, но в этот период ещё не действовал ІІІ раздел НКУ, поэтому я их занесу по дате уплаты, а все последующие авансы занесу по дате начисления: 30.06.11, 30.09.11; 31.12.11. Я бы для себя выбрала такой алгоритм. Но я сделала 1-ый квартал с ЧД=0 именно по причине нежелания платить авансы. А я так поняла, что за 1-кв нужно было платить до 15 марта авансы, за 2 - до 15 мая, за 3 - до 15 августа.... Т.е. если я уплачу авансы 10 мая за 2-й кв, то в расходы смогу поставить только 30 июня? А Вы уже декларацию с ЧД=0 сдали? А если у меня ЧД = - 3500грн, то в декларации так и писать с "-"? И последнее - бланк Декларации о доходах новый уже? Сообщение отредактировал ijanet - 09.04.2011, 18:08 |
|
|
![]()
Сообщение
#159
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 7824 ![]() |
Т.е. Вы первичку по расходам всё-таки имеете, просто не вносите её в книгу. Тогда зачем пишете в соседней теме, что первичка не нужна? Так получилось, что последние пять лет у меня поставки только через юр.лиц. И привозят ко мне по ТТН прямо ко мне в магазин. Но если бы и не было у меня накладных на товар, я бы не переживала, потому как я читаю Законы и работаю по Законам, не нарушая их. А взувают только тех, кто их не читает и не умеет за себя постоять. Только в нашем случае не надо бояться, надо доказывать и сразу. Не помогает с проверяющими, не бояться и идни прямо на прием к начальнику, независимо, что это налоговая или санстанция. Стучитесь и Вам откроют. |
|
|
![]()
Сообщение
#160
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 ![]() |
Так получилось, что последние пять лет у меня поставки только через юр.лиц. И привозят ко мне по ТТН прямо ко мне в магазин. Но если бы и не было у меня накладных на товар, я бы не переживала, потому как я читаю Законы и работаю по Законам, не нарушая их. А взувают только тех, кто их не читает и не умеет за себя постоять. Только в нашем случае не надо бояться, надо доказывать и сразу. Не помогает с проверяющими, не бояться и идни прямо на прием к начальнику, независимо, что это налоговая или санстанция. Стучитесь и Вам откроют. "Взувают" тех, кому нечем отбиваться, кроме как противоречивыми нормами законов. Зачем доводить до "взутия" и отбивания, если проще взять документы и они Вас сами отобьют от любых претензий. -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#161
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 ![]() |
А я так поняла, что за 1-кв нужно было платить до 15 марта авансы, за 2 - до 15 мая, за 3 - до 15 августа.... Т.е. если я уплачу авансы 10 мая за 2-й кв, то в расходы смогу поставить только 30 июня? А Вы уже декларацию с ЧД=0 сдали? А если у меня ЧД = - 3500грн, то в декларации так и писать с "-"? И последнее - бланк Декларации о доходах новый уже? Прошу прощения, это я уже заговариваюсь. Сейчас исправлюсь в предыдущем посте, чтобы никто не прочёл и случайно не воспользовался. Я так понимаю НКУ, что поставите в расходы 10 мая, когда оплатите. Деку специально понесу попозже с ЧД=0, чтобы иметь возможность посетить начальника с заявлением об отказе в приёме, хотя до сих пор лично у меня принимала моя инспектор практически всегда, за очень редким исключением деку подписывал начальник (причём даже актом не нужно было размахивать - просто по результатм собеседования). У ФОПа ЧД либо есть, либо нет (мнение ГНАУ). Это только у юрлица можно поставить"отрицательный объект налогообложения". Так что, если по книге получается, что расходы превышают доходы, то внутри квартала я ставлю и "-", а вот в деке за квартал - 0. Зато по году может быть + в книге и тогда реальные результаты отрицательного квартала сыграют, ведь деки заполняются "нарастающим" итогом, т.е. каждый отчётный период начинается с 01.01. А Вы в декабре 2010 были не на ОСН? Если были на ОСН, то за 2011 год деку подавать только годовую. Бланк пока старый. Сообщение отредактировал VOA - 09.04.2011, 18:47 -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#162
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 7824 ![]() |
"Взувают" тех, кому нечем отбиваться, кроме как противоречивыми нормами законов. Зачем доводить до "взутия" и отбивания, если проще взять документы и они Вас сами отобьют от любых претензий. На Ваш вопрос отвечу. У меня были проверки и не раз. На начало проверки я всегда пишу пояснительную записку на начальника нашей налоговой. Пример. ФОП _______________ Юридична адреса: __________________ Фактична адреса (місце здійснення підприємницької діяльності): ___________________ р/р __________ в _________ МФО __________ Ідент. код ___________ Тел. ___________ Пояснювальна записка Я, ________________, фізична особа - підприємець, ідентифікаційний код ____________, паспорт серії ____ № ______, виданий Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській обл. ________ року. Веду підприємницьку діяльність згідно свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця № __________ від ______року. Займаюся роздрібною торгівлею запчастинами та супутніми товарами до автомобілів. Система оподаткування - єдиний податок – з ______ року – 200 гривень на місяць, з Заборгованості до бюджету не маю. Звіти щодо здійснення підприємницької діяльності були подані вчасно. Для ведення господарської діяльності відкрито розрахунковий рахунок № _________у ___________ МФО _________. Маю чотири найманих працівника. Місце здійснення підприємницької діяльності: __________. Дане приміщення для ведення підприємницької діяльності використовую на основі приватної власності. Матеріальні цінності зберігаються за вказаною адресою. Залишки матеріальних цінностей не обліковую, згідно Указу Президента №746/99 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, Закону України „Про державну податкову службу України”, Закону України № 2322-IV „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”. Товар більшістю придбавався в підприємстві _________ та інші. Доставка товару проводиться транспортом постачальника або через експрес-доставку, згідно товарно – транспортних накладних. Зовнішньо - економічною діяльністю не займаюся. Станом на ________ року дебіторської та кредиторської заборгованості немає. Обсяги реалізації визначаються надходженням коштів на розрахунковий рахунок або в касу. ДАТА піб підпис На что по справке проверки пишет налоговая. 2.14.7. Станом на ___________(початок перевірки) та ___________(кінець перевірки) залишки товарно-матеріальних цінностей не обліковувались. (пояснення підприємця додається) Вот так. Самое главное вовремя объяснить письменно, что ты не ведешь остатки товара, согласно Указу, в котом все написано. А как говорили выше, какие то инструкции, все остальное от нечистого. Главный ЗАКОН - это Указ, а не инструкция. |
|
|
![]()
Сообщение
#163
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 ![]() |
Дайте ФИО инспектора. Номинирую его в конкурсе "ВОБУ" на звание "лучший инспектор года" и буду требовать письменно, а если не поможет - организуем майдан с требованием "Перевести такого-то инспектора на должность начальника ГНАУ".
Мне на таких неграмотных инспекторов везёт не часто. Видать грешная я . -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#164
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 7824 ![]() |
Дайте ФИО инспектора. Номинирую его в конкурсе "ВОБУ" на звание "лучший инспектор года" и буду требовать письменно, а если не поможет - организуем майдан с требованием "Перевести такого-то инспектора на должность начальника ГНАУ". Мне на таких неграмотных инспекторов везёт не часто. Видать грешная я . Это как раз не сказка, а то что было, то было. Вы что думаете, что я не была на коврике у зам начальника. То скажу, была. Я просто сказала, если у меня есть какие то грехи, то пишите акт. Но я буду оспаривать его в суде. Никаких вопросов не было. Правда, справку выдали через три недели после проверки. А я и не обижалась, пусть даже через три месяца. Значит люди все таки в этом мире добрые. |
|
|
![]()
Сообщение
#165
|
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 17-December 10 Из: Запорожье Пользователь №: 25932 ![]() |
Прошу прощения, это я уже заговариваюсь. Сейчас исправлюсь в предыдущем посте, чтобы никто не прочёл и случайно не воспользовался. Я так понимаю НКУ, что поставите в расходы 10 мая, когда оплатите. Деку специально понесу попозже с ЧД=0, чтобы иметь возможность посетить начальника с заявлением об отказе в приёме, хотя до сих пор лично у меня принимала моя инспектор практически всегда, за очень редким исключением деку подписывал начальник (причём даже актом не нужно было размахивать - просто по результатм собеседования). У ФОПа ЧД либо есть, либо нет (мнение ГНАУ). Это только у юрлица можно поставить"отрицательный объект налогообложения". Так что, если по книге получается, что расходы превышают доходы, то внутри квартала я ставлю и "-", а вот в деке за квартал - 0. Зато по году может быть + в книге и тогда реальные результаты отрицательного квартала сыграют, ведь деки заполняются "нарастающим" итогом, т.е. каждый отчётный период начинается с 01.01. А Вы в декабре 2010 были не на ОСН? Если были на ОСН, то за 2011 год деку подавать только годовую. Бланк пока старый. Я с 01.01.11 перешла на ОСН. А как же п. 1.3 в Декларации заполнить? Я же туда перенесу доходы и расходы из Книги? Тогда сумма ЧД сама считается с "-"... Или несмотря на данные в книге, расходы в деке поставить = 100% валовым доходам? Прям до гривны? А как же потом 2-й квартал сдавать наростающим? Запуталась... |
|
|
![]() ![]() |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19th June 2025 - 17:37 |