ЧП на ЕН+НДС в 2011 году |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЧП на ЕН+НДС в 2011 году |
05.12.2010, 18:57
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 12-October 10 Пользователь №: 24847 |
Как подсказали грамотные люди, частный предприниматель на ЕН с нового года уже не сможет быть на НДС!? Нужно открывать частное предприятие на ОС с НДС, но как быть с остатками товара? Если предприниматель продает товар предприятию - попадает на 20% НДС! По ходу еще один вопрос - имеет ли право предприятие купить товар у предпринимателя за наличный "якобы" расчет. Если "купить" товар без НДС, придется выплачивать НДС после продажи + налог на прибыль! Можно "купить" через ле..другую фирму с НДСом, но для этого, как минимум, нужно иметь большую сумму безнальных денег (почему то с этим сейчас у меня туго). Голова начинает закипать, а тут еще и цейтнот, мать его... Укажите правильное направление, куда двигаться, поделитесь светлыми мыслями..
|
|
|
06.12.2010, 10:34
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 8545 |
Аналогичный вопрос. У меня, выходит, 10 дней на раздумье?
Что делать???? |
|
|
06.12.2010, 10:54
Сообщение
#3
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 17-January 09 Из: -------- Пользователь №: 7736 |
У многих сложилась такая ситуация. И у меня тоже. Чтоб мы ни делали, остатки по НДС платить придётся по-любому. Либо при условной продаже самому себе, либо при продаже на фирму. При втором варианте на фирме увеличивается склад, что у ООО считается доходом. И с него ООО будет платить налог. Но зато вы сохраните остатки. Думаю вместе с вами.
|
|
|
06.12.2010, 11:53
Сообщение
#4
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26-June 05 Из: Донецк Пользователь №: 133 |
|
|
|
06.12.2010, 12:01
Сообщение
#5
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 22-April 09 Из: Запорожье Пользователь №: 8594 |
"на фирме увеличивается склад, что у ООО считается доходом"
каким образом приобретение товара считается доходом? Еще чтобы товар оказался на фирме, не обязательно его покупать, чп может внести его как учредитель в уставной фонд( сначала, конечно, сделать условную продажу) |
|
|
06.12.2010, 12:12
Сообщение
#6
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 17-January 09 Из: -------- Пользователь №: 7736 |
Цитата "на фирме увеличивается склад, что у ООО считается доходом" каким образом приобретение товара считается доходом? Есть склад на начало месяца, есть остатки на том же складе на конец месяца. Если в конце склад увеличился - это доход фирмы. Таков закон. Спросите у бухгалтеров. Цитата Еще чтобы товар оказался на фирме, не обязательно его покупать, чп может внести его как учредитель в уставной фонд( сначала, конечно, сделать условную продажу) Правильно. Я заплачу НДС при продаже, как ЧП. А фирма всё-равно не сможет этот товар поставить в затраты. При этом налог с дохода превратится в налог с оборота. Единственный плюс - это официальные остатки товара на фирме. Сообщение отредактировал Львовна - 06.12.2010, 12:13 |
|
|
06.12.2010, 12:39
Сообщение
#7
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19-January 09 Пользователь №: 7780 |
ЧПЕН+НДС
1. Звонил в налоговую в ВИННИЦЕ сегодня утром , сказали , что ЧПЕН+НДС остаётся, по крайней мере до 01,04,11 и на валовые расходы их документы юрики берут!!! Как к этому относится? 2. А нельзя ли при открытии ООО внести остаток склада с ЧПЕН с ПДВ как статутный фонд? Подскажите кто в теме пожалуйста. |
|
|
06.12.2010, 12:41
Сообщение
#8
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 986 Регистрация: 5-June 09 Пользователь №: 8835 |
Есть склад на начало месяца, есть остатки на том же складе на конец месяца. Если в конце склад увеличился - это доход фирмы. Таков закон. Спросите у бухгалтеров. Згідно п. 5.9. Тільки не місяця, а кварталу. А вартість отриманого товару (без ПДВ) це валові витрати, поки не вступив у дію 3 розділ довбаного кодексу. В результаті прибуток = 0. "Спросите у бухгалтеров" Правильно. Я заплачу НДС при продаже, как ЧП. А фирма всё-равно не сможет этот товар поставить в затраты. При этом налог с дохода превратится в налог с оборота. Единственный плюс - это официальные остатки товара на фирме. Не вірно. У першому кварталі 2011 продажа від приватного підприємця на єдиному податку у валові витрати враховується (закон про оподаткування прибутку підприємств такого виключення не містить). Як це буде враховуватися по залишкам таких товарів (матеріалів, сировини) першого кварталу в наступних кварталах - невідомо. Внесок товарів в статутний фонд робити не варто. У податківців весь час сверблячка в одному місці їх оподатковувати. До того ж втратите ПДВ і повісите на ТОВ товар по неконкурентним цінам. |
|
|
06.12.2010, 12:43
Сообщение
#9
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 |
Есть склад на начало месяца, есть остатки на том же складе на конец месяца. Если в конце склад увеличился - это доход фирмы. Таков закон. Спросите у бухгалтеров. Нет. Никакого дохода от остатка товара нет.Был 01/01 склад + 0 грн,стал 31/01 склад = 5000 грн. 5000 учитывается для расчета затрат,в доход не идет |
|
|
06.12.2010, 12:56
Сообщение
#10
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 17-January 09 Из: -------- Пользователь №: 7736 |
Нет. Никакого дохода от остатка товара нет.Был 01/01 склад + 0 грн,стал 31/01 склад = 5000 грн. 5000 учитывается для расчета затрат,в доход не идет Не поняла. Если у ООО увеличится склад на 5000, то это ничем не чревато для ООО? А если не на 5 на на 200000? Ведь на ЧП большие остатки. Если ЧП и учредитель (он же директор) ООО одно и то же лицо. Вступает в силу закон о связанных лицах. Так?. Но что это такое я не знаю. |
|
|
06.12.2010, 13:02
Сообщение
#11
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 986 Регистрация: 5-June 09 Пользователь №: 8835 |
Нет. Никакого дохода от остатка товара нет.Был 01/01 склад + 0 грн,стал 31/01 склад = 5000 грн. 5000 учитывается для расчета затрат,в доход не идет Ай-яй-яй... При умові, що все залишилось на складі: Валовий дохід, як приріст балансової вартості запасів (рядок 1.2 декларації) = 5 000 Але Валові витрати, як витрати на придбання товарів (робіт, послуг) (рядок 4.1. декларації) = 5 000 Об'єкт оподаткування (рядок 08 декларації) = 0 |
|
|
06.12.2010, 13:21
Сообщение
#12
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 586 Регистрация: 16-January 09 Пользователь №: 7656 |
Ай-яй-яй... При умові, що все залишилось на складі: Валовий дохід, як приріст балансової вартості запасів (рядок 1.2 декларації) = 5 000 Але Валові витрати, як витрати на придбання товарів (робіт, послуг) (рядок 4.1. декларації) = 5 000 Об'єкт оподаткування (рядок 08 декларації) = 0 Ну у кого-то из будущих ОСН (бывших плательшиков ЕН) осталось желание работать без бухгалтера? Вроде простешая сделка - купил товар и положил на склад, а сколько тонкостей. А за каждую ошибку плати ГНИ. |
|
|
06.12.2010, 13:24
Сообщение
#13
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 17-January 09 Из: -------- Пользователь №: 7736 |
Нужен бухгалтер в Запорожье. Но я найти не могу.
|
|
|
06.12.2010, 13:33
Сообщение
#14
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 2123 Регистрация: 28-October 07 Пользователь №: 6063 |
Ай-яй-яй... При умові, що все залишилось на складі: Валовий дохід, як приріст балансової вартості запасів (рядок 1.2 декларації) = 5 000 Але Валові витрати, як витрати на придбання товарів (робіт, послуг) (рядок 4.1. декларації) = 5 000 Об'єкт оподаткування (рядок 08 декларації) = 0 Речь идет о декларации на прибыль юрлиц? Физлицо прирост запасов не считает... -------------------- ЕСЛИ БЫТЬ ПРАВЫМ-ТО ВОВРЕМЯ! Эмиль Кроткий
|
|
|
06.12.2010, 13:35
Сообщение
#15
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 986 Регистрация: 5-June 09 Пользователь №: 8835 |
Ну у кого-то из будущих ОСН (бывших плательшиков ЕН) осталось желание работать без бухгалтера? Вроде простешая сделка - купил товар и положил на склад, а сколько тонкостей. А за каждую ошибку плати ГНИ. Ви путаєте основну систему оподаткування фізичних осіб з основною системою оподаткування юридичних осіб. В прикладі - для юридичних осіб (ООО = ТзОВ це юридична особа). Для юридичних осіб ведення бухобліку ОБОВЯЗКОВЕ і раніше. Сообщение отредактировал TAXES-REDUCE - 06.12.2010, 13:37 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2024 - 13:21 |