Уточненка по декл. НДС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уточненка по декл. НДС |
14.12.2011, 16:24
Сообщение
#1
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 25795 |
С декой НДС за сентябрь подавался Додаток 1 (розрахунок коригувань) повод возврат товара ,а сейчас надо убрать єту сумму с коректировки ( теперь она показана в октябре).
Буха нет , все сам. Как правильно єто сделать? (Что заполнять-отправлять и штрафных сколько) 1) Уточнюючий Дод.1 Розрахунок коригування сумм з ПДВ (F0200409) + 2) Уточнюючий рарахунок податкових забовязань з ПДВ (F0217003) |
|
|
14.12.2011, 19:05
Сообщение
#2
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 2123 Регистрация: 28-October 07 Пользователь №: 6063 |
С декой НДС за сентябрь подавался Додаток 1 (розрахунок коригувань) повод возврат товара ,а сейчас надо убрать єту сумму с коректировки ( теперь она показана в октябре). Буха нет , все сам. Как правильно єто сделать? (Что заполнять-отправлять и штрафных сколько) 1) Уточнюючий Дод.1 Розрахунок коригування сумм з ПДВ (F0200409) + 2) Уточнюючий рарахунок податкових забовязань з ПДВ (F0217003) Зачем,если вам товар вернули-вы выписали все так как надо.Отгрузили в октябре -что переделывать-то? -------------------- ЕСЛИ БЫТЬ ПРАВЫМ-ТО ВОВРЕМЯ! Эмиль Кроткий
|
|
|
14.12.2011, 19:42
Сообщение
#3
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 25795 |
Зачем,если вам товар вернули-вы выписали все так как надо.Отгрузили в октябре -что переделывать-то? Протупили и Эта Сумма прошла по Дод.1 коректировкам дважды: в сентябрьской деке (+дод.1)и в октябрьской деке(+дод.1). Поэтому и надо убрать с сентября. Как понимаю надо сделать оплату суммы которую выдернули с НО + самостийно нарахован. штраф и потом подать уточненки по деке с дод.1 Сообщение отредактировал 100% - 14.12.2011, 19:45 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28th April 2024 - 17:21 |