IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Уточненка по декл. НДС
100%
сообщение 14.12.2011, 16:24
Сообщение #1


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 9-December 10
Пользователь №: 25795



С декой НДС за сентябрь подавался Додаток 1 (розрахунок коригувань) повод возврат товара ,а сейчас надо убрать єту сумму с коректировки ( теперь она показана в октябре).

Буха нет , все сам. unsure.gif

Как правильно єто сделать? (Что заполнять-отправлять и штрафных сколько)

1) Уточнюючий Дод.1 Розрахунок коригування сумм з ПДВ (F0200409)
+
2) Уточнюючий рарахунок податкових забовязань з ПДВ (F0217003)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga business-co...
сообщение 14.12.2011, 19:05
Сообщение #2


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 2123
Регистрация: 28-October 07
Пользователь №: 6063



Цитата(100% @ Dec 14 2011, 04:24 PM) *
С декой НДС за сентябрь подавался Додаток 1 (розрахунок коригувань) повод возврат товара ,а сейчас надо убрать єту сумму с коректировки ( теперь она показана в октябре).

Буха нет , все сам. unsure.gif

Как правильно єто сделать? (Что заполнять-отправлять и штрафных сколько)

1) Уточнюючий Дод.1 Розрахунок коригування сумм з ПДВ (F0200409)
+
2) Уточнюючий рарахунок податкових забовязань з ПДВ (F0217003)

Зачем,если вам товар вернули-вы выписали все так как надо.Отгрузили в октябре -что переделывать-то?


--------------------
ЕСЛИ БЫТЬ ПРАВЫМ-ТО ВОВРЕМЯ! Эмиль Кроткий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
100%
сообщение 14.12.2011, 19:42
Сообщение #3


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 9-December 10
Пользователь №: 25795



Цитата(Olga business-consultant @ Dec 14 2011, 08:05 PM) *
Зачем,если вам товар вернули-вы выписали все так как надо.Отгрузили в октябре -что переделывать-то?


Протупили и Эта Сумма прошла по Дод.1 коректировкам дважды: в сентябрьской деке (+дод.1)и в октябрьской деке(+дод.1). Поэтому и надо убрать с сентября.

Как понимаю надо сделать оплату суммы которую выдернули с НО + самостийно нарахован. штраф и потом подать уточненки по деке с дод.1

Сообщение отредактировал 100% - 14.12.2011, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 




Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 17:21