Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проверка ЧП ЕН + НДС
Форумы газеты ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ > Форумы по частному предпринимательству > Проверки деятельности предпринимателей
vitusha
Подскажите чем черевато?
С 12.10.10 назначена плановая проверка. При подготовке док-ков на проверку обнаружила, что в отчете по ЕН за 2009 год ошибочно дважды включила сумму за декабрь. А у нас , как известно, форма уточненки по ЕН не предусмотрена. Что можно сделать? может быть к отчету состяпать какую- нибудь пояснительную записку?
vitusha
Сегодня отнесла док-и на проверку. Настаивают на проведении "ревизии". Завтра типа приду считать.
Я говорю, что проверка у нас по 30,06,10, какая мол ревизия-инвентаризация на 13,10,10??? Совещаються...
Чем крыть еще? Знаю эта тема маниторилась уже на форуме, но время... Дайте ссылку, плиз..
yurr808
Цитата(vitusha @ Oct 12 2010, 12:06 PM) *
Сегодня отнесла док-и на проверку. Настаивают на проведении "ревизии". Завтра типа приду считать.
Я говорю, что проверка у нас по 30,06,10, какая мол ревизия-инвентаризация на 13,10,10??? Совещаються...
Чем крыть еще? Знаю эта тема маниторилась уже на форуме, но время... Дайте ссылку, плиз..

Тема вот http://www.chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=11964
Но там без НДС.
vitusha
Звонит, ссылается на ст.11, п.15 Закона о ГНИ, я при этом держукак раз ее в руках (благодаря форуму только что распечатала). Нстаивает на прведении инвентаризации. Говорю - вчем же смысл, если период уже не тот. Отвечает - при следующей проверке будет проще, а вообще этого от них требуют Киев и Симферополь.
Я ЧН ЕН с НДС, а папик - без НДС. Соответственно есть небольшие трудности - толком товар не разделен.
Хелп !!!
Хохлушка
Просто отказывайтесь мотивируя тем,что не ведете учет остатков т.к. на едином.Просто тупо не проводите.Они так и напишут в акте-отказалась.
7133
Очередной раз учу - дала документы, и потерялась до конца проерки! Трубу не берем - типа украли, дома не живем - типа уехали! И всё!
vitusha
Спасибо большое. Отморозиться полностью практически не реально - городок маленький.
По поводу инвентаризации общались раз пять. я инспектрису таки добила. Сошлись на том, чтоб завтра же, прям с самого утра, я пришла и отказ от проведения инвентаризации написала.
(А мотивация проведения инвентаризации просто смех: да, проверяемый период не соответствует нынешнему, когда запрсили провести инвентаризацию. Но мы высчитаем по этим данным какие должны были быть остатки на 30,06,2010. Я говорю - правда?, Очень интересно как? А она - ну и вообще, при проведении следующей проверки будет проще. Ха!)
Хохлушка
Если бы да может быть... вот и все аргументы.
vitusha
С инвентаризацией все прокатило. Спасабо.
Сегодня после 17.00 звонит проверяющая (они-то работают до 18.00, а я иду с работы), завтра принести договор тот-то и тот-то и явиться на ковер к начальнику. Я говорю, что ладно, буду, скорее всего, после 17.00 после работы. Ан нет, нельзя , т.к. начальника к этому времени уже не будет.
А я - зачем же нам начальник.
Ну, он же курирует наш отдел и вообще пообщаться.
Я так понимаю - будут о суммах договариваться.
(Пообщалась с людьми, которых проверяли ранее. Кто пару- тройку налоговых накладных убрал для неподтверждения налогового кредита (штрафы 7- 10 тыс.) Кто, имея бухгалтера и без нарушений, заплатил по акту 7 штук (наверное по договоренности).
Платить не хочу (уже третья проверка - первых двух боее чем достаточно).
Пишу, скорее, для самоуспокоения , а может кто правильную линю поведения - тактику подскажет?
7133
Правильно всё понимаешь!
Тактика одна - полный отмороз!!! Типа "Нсяльника, моя твоя не понимай, дети кусать однако хотят, деньга нетуууу..!")))
Обсуждать с ними только РЕАЛЬНЫЕ нарушения (ели есть!).
Жалость и вхождение в их положение(невыполнение плана) - это не ваши проблемы, и это будет стоить дорого не им, а вам!!!
Кстати, когда конец проверки?? Вот тогда можно и в гости сходить! Но не раньше!!
vitusha
Проверка с 12,10,10, т. е. я так понимаю до 25,10,10.
Вы имеете в виду, что все-таки ни каких переговоров и походов на ковер до след. понедельника???
IgYa
elen maman правильно говорит, знает!!!
Они просят вытащить налоговую, отморозтесь , денег нету долгов полно, жить не на что и всё! Никуда они не денуться, даже сейчас можно уйти без нарушений и без денег!
7133
Цитата(vitusha @ Oct 20 2010, 11:43 AM) *
Проверка с 12,10,10, т. е. я так понимаю до 25,10,10.
Вы имеете в виду, что все-таки ни каких переговоров и походов на ковер до след. понедельника???


ДА!
vitusha
Аеще вопрос.
Если в книгу Ф 10 не вписана наличка -то ш.с.в пятикратном размере, а если приход по банку, то тоже самое?
Хохлушка
Кто Вам такое сказал?Никаких ш.с. за неправильное заполнение книги в пятикратном размере не существует.Ни за нал,ни за безнал.За неправильное ведение книги-максимум 170,00.А перед походом к начальнику, позвоните инспектору,покашляйте и скажите,что не можете прийти.Лучше не ходить.Зачем нервы трепать.И себе ...и начальнику. laugh.gif
vitusha
Нал. и безнал. вписаны, но присутствовол человеческий фактор - пару тройку раз дата прыгала, бывает.
На этот счет все-равно ссылаются на указ президента 436/95 от 12 червня 1995 р (порушення норм з регулювання обігу готивки) Я,конечно не в совершенствии владею ридной мовой, но говорю - это ж про наличку?! Но в нашей налоговой своя трактовка. Ладно, это проехали.
Есть еще одна проблемка. У меня поменялось св-во о гос регистрации(изменилась прописка), Св-во плательщика НДС не поменяла(адрес старый), ну а адрес места осущ. пр-льской деят-ти соответственно третий. В налоговых от поставщиков продолжает числиться адрес, который в НДс-ном свидетельстве, но есть н.накл, в которых просто написан город без адреса, или никакого адреса. Так вот грозятся снять почти весь налоговый кредит.Ну в принципе для этого и нужно идти на ковер. Это очень смертельно - в смысле с адресами?
vitusha
ВСЕ НАШЛА !!!!!
Постановление ВСУ от 06,12,05 № 21-105 - будем жить!!!
Aleks01
Уважаемые Форумчане ! Всплыл вопрос прямо из ничего. Вчера встретил ЧП на ОС (торговля подакцизными товарами ч/з РРО) и его бух пролетела с 300 тыс. порогом и нужно регистрироваться плательщиком НДС (за 9 мес. оборот 285 тыс. и еще + три месяца прошлого года !). Сама эту заяву подала и вот с 15.10. они уже плательщики НДС. Уже к уплате превыщение на 40 тыс. НДС после подачи подачи Деки ( с.20.11. 2010 г.) Кроме того остатки большие и без НК по НДС (110 тыс. по книге ф.10). Буху уже больше 70 лет и "протупила" это дело. Просили совет и вот что я предложил:
1. Книгу ф.10 "потерять" (налоговики ее не видели), взять справку с милиции о ее утере (есть у них такая возможность это решить свободно). По типу " положила в машину вечером - взяла домой для заполнения, вернулась в магазин забрать документы на машину и т.д. и из незамкнутой машини пропал пакет с водкой, продуктами и книгой ".
2. Быстро зарегистрировать новую и начать восстанавливать остатки по имеющимся первичным документам ( восстановить не на 110 тыс., а максимум на 15-25 тыс.)
3.Начиная с 15.10. восстановить приход товара но уже подложить выписанные Н.Н. по НДС от поставщиков (это реальные фирмы) с целью получит НК. Реализовали за октябрь не так много - 20 тыс.грн. и НО по НДС будет порядка 4 тыс.
4. Деку подать до 20.11. уже на основе восстановленной Книги, полученых Н.Н. от поставщиков с учетом платежа свыше 300 тыс и НО за октябрь. Прикинули и получается платеж не 44 тыс., а можно выйти на 12-15 тыс.
Просто такая ситуация, что приходится как то выкручиваться уже в имеющихся цыфирах. Если есть мысли по этому поводу, то буду рад выслушать. Заранее спасибо всем, особенно аксакалам форума.


Aleks01
Перехожу в раздел по общей системе налогообложения, что-то зарапортовался. Можно ответ туда
Андрей 1973
А причем тут прошлый год?
Цитата(Aleks01 @ Nov 3 2010, 02:42 PM) *
(за 9 мес. оборот 285 тыс. и еще + три месяца прошлого года !).

7133
У вашего друга только один выход - бить по кассе не весь товар!!
Для этого нужно быть хорошим психологом, чтобы знать кому чек надо бить, а кому и ..прокатит, чтобы не нарваться на проверку! И проверяющих кассовиков знать в лицо конечно!
Olga business-consultant
Цитата(Aleks01 @ Nov 3 2010, 01:42 PM) *
Уважаемые Форумчане ! Всплыл вопрос прямо из ничего. Вчера встретил ЧП на ОС (торговля подакцизными товарами ч/з РРО) и его бух пролетела с 300 тыс. порогом и нужно регистрироваться плательщиком НДС (за 9 мес. оборот 285 тыс. и еще + три месяца прошлого года !). Сама эту заяву подала и вот с 15.10. они уже плательщики НДС. Уже к уплате превыщение на 40 тыс. НДС после подачи подачи Деки ( с.20.11. 2010 г.) Кроме того остатки большие и без НК по НДС (110 тыс. по книге ф.10). Буху уже больше 70 лет и "протупила" это дело. Просили совет и вот что я предложил:
1. Книгу ф.10 "потерять" (налоговики ее не видели), взять справку с милиции о ее утере (есть у них такая возможность это решить свободно). По типу " положила в машину вечером - взяла домой для заполнения, вернулась в магазин забрать документы на машину и т.д. и из незамкнутой машини пропал пакет с водкой, продуктами и книгой ".
2. Быстро зарегистрировать новую и начать восстанавливать остатки по имеющимся первичным документам ( восстановить не на 110 тыс., а максимум на 15-25 тыс.)
3.Начиная с 15.10. восстановить приход товара но уже подложить выписанные Н.Н. по НДС от поставщиков (это реальные фирмы) с целью получит НК. Реализовали за октябрь не так много - 20 тыс.грн. и НО по НДС будет порядка 4 тыс.
4. Деку подать до 20.11. уже на основе восстановленной Книги, полученых Н.Н. от поставщиков с учетом платежа свыше 300 тыс и НО за октябрь. Прикинули и получается платеж не 44 тыс., а можно выйти на 12-15 тыс.
Просто такая ситуация, что приходится как то выкручиваться уже в имеющихся цыфирах. Если есть мысли по этому поводу, то буду рад выслушать. Заранее спасибо всем, особенно аксакалам форума.

Могу успокоить вашего товарища-такие вопросы из ничего пропускают не только 70летние бухгалтеры,значит его дела в порядкеи реализация есть(сейчас временные трудности с НДС).Смысл потерять книгу при наличии кассового аппарата с проведенными выручками,журнала РРО с отраженными в нем выручками просто отступает.Его доход отражен не в одном локументе(книге10).Насчет налогового кредита-сможет применять его только с даты регистрации плательщиком НДС.А насчет остатков товара-то пока можно не беспокоиться-реализует товар-воникают НО,на он сразу и приобретает товар с НК,тут не беда,все регулируется.И прислушайтесь к совету Элен-маман.
Aleks01
Цитата(Olga business-consultant @ Nov 4 2010, 09:12 AM) *
Могу успокоить вашего товарища-такие вопросы из ничего пропускают не только 70летние бухгалтеры,значит его дела в порядкеи реализация есть(сейчас временные трудности с НДС).Смысл потерять книгу при наличии кассового аппарата с проведенными выручками,журнала РРО с отраженными в нем выручками просто отступает.Его доход отражен не в одном локументе(книге10).Насчет налогового кредита-сможет применять его только с даты регистрации плательщиком НДС.А насчет остатков товара-то пока можно не беспокоиться-реализует товар-воникают НО,на он сразу и приобретает товар с НК,тут не беда,все регулируется.И прислушайтесь к совету Элен-маман.


Спасибо Всем, но здесь появились некоторые тонкости и я их озвучу. Я разместил такое же обявление в другой теме и меня на 24 часа отключили. Я позадавал этот же вопрос и в других форумах, хотя надо отметить, доступнее чем здесь нигде не пишут и Это +++. На одном из форумов ответили в двух словах, читайте п.9.4 Закона об НДС. " 9.4. Якщо особа, на яку не поширюється дія пункту 2.3 статті 2 цього Закону, як платник податку, вважає за доцільне добровільно зареєструватися платником податку і відповідає вимогам підпункту 2.2 статті 2 цього Закону, така реєстрація провадиться за її заявою. Якщо обсяг оподатковуваних операцій особи протягом звітного податкового періоду перевищує суму, визначену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону, не більше ніж у два рази, така особа зобов'язана надіслати податковому органу заяву про реєстрацію протягом двадцяти календарних днів, наступних за таким звітним податковим періодом. ... "
Читал я его и до этого, но как-то не придавал особого значения. Вчитавшись в него я так понял, что если у тебя нет превышения более чем в 2 раза от 300 тыс. и ты сам это выявил и в течении 20 дн. подал заяву на регистрацию плательщика НДС, то сумму превышения НДС (св. 300 тыс.) еще и 20% обкладывать не нужно. И так и сяк читал и вывод напрашивался только этот. Рискнул позвонить в ГНИ (благо занл там нач.сектора администрирования НДС ) и мне, не особо громко, подтвердили это. Для верности я еще наваял письмецо с таким же вопросом - посмотрим что придет. По остаткам, что их видно еще где-то, кроме Книги ф.10 я с Вами не согласен - как по мне то их не видно больше нигде. Работая с РРО и не имея статуса НДС-ника их не увидите. Есть еще первичка на товар, но ее ведь в ГНИ не видят, а книга всего как 4 мес. зарегистрированная новая. Во внов зарегистрированной книге восстанавливаем себе остатков не на 80, а на 26 тыс. Плательщиками НДС становимся с дати регистрации и эти остатки как камень, будут создавать нам только НО ( попробуем кое что с НК порешать, но не на все ). Может Ваш РРО ведет и остатки, не знаю зачем их туда вносили, то если это так, то и смысл заменить Книгу отпадает. Точно знаю, что у них в РРО остатки не ведутся . Есть мысли на эту тему, то напишите, выслушаю и к умному прислушаюсь всегда. Вот бы на том форуме отписались сразу по п.9.4 - сколько бы нервов сохранилось у людей. В ГНИ знали об этой ситуации (как позже выяснилось) и уже поставили их в план на следующий квартал -- вот бы впарили людей . Дажде если с Книгой ничего не получимтся, то все равно в выигрише, хотя надежда и с Книгой есть . Буха успешно начинают провожать на пенсию ( в который раз !)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.