Отдаем импортный товар на реализацию неплательщику НДС.
1. Выписываем налоговую накладную в момент поставки товара, оба экземпляра оставляем себе и не регистрируем в ЕРНН.
2. В случае возврата товара выписываем расчет корректировки и оставляем у себя.
Правильно???