Добрый день! Подскажите пожалуйста. ФЛ-П на ОСН плательщик НДС, получил товар по НН и был частичный возврат товара по ней, следом поставщик этим же числом выписал розрахунок - коригування; есть другая НН, но она днлится на суссы, которые включаются в НКРЕДИТ и суммы котор. не включаются в налоговый кредит, но при этом в этой НН есть товар не облагаемый НДС. ВОПРОС- как это все отразить в отчетности при составлении декларации НДС, какие додатки нужно прилагать и как их правильно заполнить? спасибо