У нас такая ситуация: в 2012 году ЧП был 1 кв на ОС , 2-3 кв- на ЕН 2 гр с оборотом 900 тыс, 4 кв. - снова ОС. Так вот, НДС-ником он не регистрировался,т.к руководствовались "Переходными положениями" в расчете 300 тыс., но как оказалось, что этот пункт исключен. Т. Е. получается, что он должен был зарегистрироваться НДС-ником, но деятельности на ОС у него не было. Со 2 кв. 2013 он снова на ЕН 2 гр. Т. е без НДС. Получается какой-то ребус, который не могут разгадать сотрудники налоговой. Я их спрашиваю(в отделе НДС), что мне сейчас делать, они говорят, что не знают blink.gif . В отделе физлиц, сказали, что, если оборотов на ОС не было, то работайте себе спокойно. Но хочется как-то себя подстраховать.