Oksana_
04.02.2009, 11:01
Подскажите!!! Если нам ФЛП един. с НДС в октябре месяце было проплачено от поставщика суммы, но одну из них мы не указали в декларации НДС, как теперь ее показать и чем это грозит? При этом еще поставщик не показывал тоже сумму.
Ничего страшного нет. Просто подайте этим месяце Уточнюючий розрахунок за октябрь и насчитаете себе 5% штрафа. А если не покажете, при проверке насчитают больше.