IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

10 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Валовые затраты
nvk
сообщение 01.11.2010, 12:17
Сообщение #16


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 775
Регистрация: 4-February 09
Из: Свободный Крым! Россия!
Пользователь №: 8017



Цитата(goscha @ Nov 1 2010, 08:49 AM) *
Возможно ли уточнить?
Кто сказал нельзя? Вероятно кто то в налоговой.
Если есть договор о предоставлении услуг интернета в любом виде (через телефон или модем), то согласно ЗУ о нал на приб все расходы подтвержденные документально и связанные с хоздеятельностью могут быть отнесены на валовые затраты.
В решении данного вопроса за разъяснениями можно обратиться в Госпредпринимательства.

Налоговая! Они тогда требуют наличие офиса! Мол имея дома интернет, вы им пользуетесь не только для работы! Поэтому я больше его и не показываю. Там стоимость в месяц 100 грн, фиг с ними, меньше будут голову морочить при проверках! Это мое личное мнение! И желание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nura
сообщение 01.11.2010, 22:29
Сообщение #17


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 1-November 10
Пользователь №: 25157



Здравствуйте! Помогите, пожалуйста: ЧП на ОС, розничная торговля алкоголем и табачн. изд., прошлый бухгалтер списывала себестоимость в затраты, откинув от продаж примерный % наценки. Для себя вела записи за каждый месяц, "Сальдо товара на конец месяца ...грн.; сальдо товарной наценки ...грн." Вот и весь учет товарных запасов.Достаточно ли этого, что может попросить предъявить проверка?. Накладные все имеются, с документами, подтверждающими оплату...
Извините, если вопрос слишком наивныйtongue.gif, просто я совсем новичок в этом деле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goscha
сообщение 02.11.2010, 09:24
Сообщение #18


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 27-October 10
Пользователь №: 25098



Цитата(nvk @ Nov 1 2010, 01:47 PM) *
Налоговая! Они тогда требуют наличие офиса! Мол имея дома интернет, вы им пользуетесь не только для работы! Поэтому я больше его и не показываю. Там стоимость в месяц 100 грн, фиг с ними, меньше будут голову морочить при проверках! Это мое личное мнение! И желание!

Вопрос достаточно спорный. Но надо бороться. Есть такое решение - попробуем задать его Госпредпринимательству.Если получим положительный ответ - то можно использовать в спорах с налоговой.
По ходу вопрос = Можно ли на валовые класть затраты на мобильную связь?
Когда то юрлицам не разрешали на валовые затраты класть разходы на мобильную связь. Потом послабело и налоговая согласилась. Но у них всегда есть возможность при приверках запросить трафик переговоров и сопоставить все ли разговоры связаны с хоздеятельностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks01
сообщение 02.11.2010, 20:47
Сообщение #19


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 115
Регистрация: 27-September 10
Пользователь №: 24687



Цитата(КЛЕР @ Oct 29 2010, 07:31 PM) *
Простите, вставлю свои 5коп. smile.gif - а почему вы решили, что интернет возможен исключительно от телеф.связи? У меня, например, кабельный. Сейчас оформлен на ФИО, а потом (когда прижмет переходить на ОСН) думаю переоформить на СПД-ФОП. Уверена, никто против не будет...
И еще: немалая статья расходов для СПД - реклама, не забывайте. Ее можно давать много и часто smile.gif)), причем наверняка найдутся варианты, когда сумма по документам может быть выше, чем реально проплаченная rolleyes.gif


С затратами на рекламу уточните ибо там не все так просто. ЗУ "О налогообложении прибыли предприятий" гласит
"5.4.4. Витрати платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку.

Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік.
(абзац другий підпункту 5.4.4 пункту 5.4 статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
від 24.12.2002 р. N 349-IV)
Думаю, что и предприниматели на ОСН подпадают по этот пункт, но возможно я и ошибаюсь, поправте меня, если что.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goscha
сообщение 03.11.2010, 12:14
Сообщение #20


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 27-October 10
Пользователь №: 25098



Цитата(Aleks01 @ Nov 2 2010, 11:17 PM) *
С затратами на рекламу уточните ибо там не все так просто. ЗУ "О налогообложении прибыли предприятий" гласит
"5.4.4. Витрати платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку.

Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік.
(абзац другий підпункту 5.4.4 пункту 5.4 статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
від 24.12.2002 р. N 349-IV)
Думаю, что и предприниматели на ОСН подпадают по этот пункт, но возможно я и ошибаюсь, поправте меня, если что.!

Допустим, что ФОП на ОСН (бухгалтер,юрист или консультант) хочет о себе заявить через газету(или иным другим способом себя прорекламировать чтобы расширить клиентскую базу),то очевидно, что он может отнести эти мероприятия на валове затраты согласно пункту 5.4.4.

Допольнительный вопрос? Как оформить затраты на мобильную связь - если пополняеш счет через Скретч -картку? Может составлять справку о пополнении счета за месяц куда приклеивать эти скретч - картки. И таким образом подстверждать затраты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VictoRiЯ
сообщение 03.11.2010, 15:21
Сообщение #21


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 13-September 10
Пользователь №: 24552



По поводу затрат на рекламу, в той же статье, если не ошибаюсь, отмечено, что к затратам на рекламу относятся только оплаченные по безналу...

Сообщение отредактировал VictoRiЯ - 03.11.2010, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КЛЕР
сообщение 03.11.2010, 15:34
Сообщение #22


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 1443
Регистрация: 17-June 10
Пользователь №: 23843



Цитата(Aleks01 @ Nov 2 2010, 08:47 PM) *
С затратами на рекламу уточните ибо там не все так просто. ЗУ "О налогообложении прибыли предприятий" гласит
"5.4.4. Витрати платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку.

Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік.
(абзац другий підпункту 5.4.4 пункту 5.4 статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
від 24.12.2002 р. N 349-IV)
Думаю, что и предприниматели на ОСН подпадают по этот пункт, но возможно я и ошибаюсь, поправте меня, если что.!

Это относится исключительно к ЮРЛИЦАМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fairytale
сообщение 04.01.2011, 17:38
Сообщение #23


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 2-November 08
Из: Винница
Пользователь №: 7234



Цитата(nvk @ Oct 29 2010, 08:49 AM) *
Я покупала себе Газель и сразу его перевела в грузо-пассажирскую, и когда была на не на ЕН все списывала спокойно. Бензин собирала чеки, даже не свои!=) Вела товарно-транспортные накладные. Путевые листы не вела, но завела тетрадку (опять совет налоговика) где писала 8-00 поехала в пункт А дорога до пукта Б составила 10 км (например), отгрузила товар (есть накладная с номером и печатью (штампиком) что они приняли (возможна доверенность), поехала в налоговую сдавать отчет! Тоже просила поставить штампик, что в этот деннь я была там. Даже когда ездила к ним за консультацией, тоже ставила штампик!!!!! Возможно еще попробовать для расходов заключить с частным лицом договор аренды автомобиля, но через нотариуса и тут конечно лучше на эту тему уже найти консультанта грамотного или в налоговой или может кто-то уже так пользуется авто! Удачи!

А на кого был оформлен автомобиль? На предпринимателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvk
сообщение 04.01.2011, 18:21
Сообщение #24


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 775
Регистрация: 4-February 09
Из: Свободный Крым! Россия!
Пользователь №: 8017



Цитата(Fairytale @ Jan 4 2011, 06:38 PM) *
А на кого был оформлен автомобиль? На предпринимателя?

Нет! На просто частное лицо!!!! Я его покупала через свой расчетный счет по итогам торгов, везде фигурировала моя фамилия и все. Оформляла его просто на свое имя. Вроде нет такого оформления как на частного предпринимателя. можно тока на юридическое лицо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fairytale
сообщение 04.01.2011, 22:34
Сообщение #25


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 2-November 08
Из: Винница
Пользователь №: 7234



Цитата(nvk @ Jan 4 2011, 06:21 PM) *
Нет! На просто частное лицо!!!! Я его покупала через свой расчетный счет по итогам торгов, везде фигурировала моя фамилия и все. Оформляла его просто на свое имя. Вроде нет такого оформления как на частного предпринимателя. можно тока на юридическое лицо!

Можно теперь подробнее. Просто я где-то на форуме встречала,что нужно брать предпринимателю автомобиль в аренду у самого себя, для того чтобы списывать бензин на затраты.
А ТТНки Вы выписывали на товар, который развозили или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvk
сообщение 05.01.2011, 09:30
Сообщение #26


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 775
Регистрация: 4-February 09
Из: Свободный Крым! Россия!
Пользователь №: 8017



Цитата(Fairytale @ Jan 4 2011, 11:34 PM) *
Можно теперь подробнее. Просто я где-то на форуме встречала,что нужно брать предпринимателю автомобиль в аренду у самого себя, для того чтобы списывать бензин на затраты.
А ТТНки Вы выписывали на товар, который развозили или как?

Насчет аренды не слышала, я же сама предприниматель и авто мое личное, какое же арендование у самой себя? Мне как-то это не ставили в криминал, все при проверки спокойно проходило! Накладные я выписывала на товар и указывала. там что доставка автомобилем такой-то номер. В отдельной тетрадке вела учет движения автомобиля и километраж. даже не знаю как объяснить. Мне так рекомендовала вести учет инспектор по загрязнению. Туда я отчеты сдавала! Вот отчеты обязательно, иначе списания не возможно!
Да, авто у меня грузо-пассажирское!!!!!! Насколько я знаю, то легковой нельзя списывать или вроде 50%!
Я бы на вашем месте взяла коробочку конфет и сходила бы к инспектору по загрязнению, мне она очень четко сразу все расписала и показала как лучше вести учет! Или купите книгу по учету валовых расходов для ЧП или юридических лиц. У нас в этом плане сейчас все совпадает, если вы на ОСН!
Если есть еще вопросы задавайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgYa
сообщение 05.01.2011, 10:13
Сообщение #27


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 281
Регистрация: 5-January 09
Из: Харьков
Пользователь №: 7501



Однако "грязный сбор" с нового года видоизменен, теперь он входит в стоимость топлива и оплачивает его продавец. Отчеты также подает ТОЛЬКО продавец (п. 241.1 НКУ)

1. А вот ответ на этот вопрос интересен!
Цитата
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста: ЧП на ОС, розничная торговля алкоголем и табачн. изд., прошлый бухгалтер списывала себестоимость в затраты, откинув от продаж примерный % наценки. Для себя вела записи за каждый месяц, "Сальдо товара на конец месяца ...грн.; сальдо товарной наценки ...грн." Вот и весь учет товарных запасов.Достаточно ли этого, что может попросить предъявить проверка?. Накладные все имеются, с документами, подтверждающими оплату...


2. Или, например, я получаю запчасти использую их в ремонте, но оплачиваю позже (товарный кредит). Но оплата идет в том же месяце, что и предоплата клиента. Если я включу в затраты запчасти по мере их продажи? Или целиком включить в затраты как только оплатил? А как с ведением товарный остатков, их же каждый день выводить вроде надо?

Сообщение отредактировал IgYa - 05.01.2011, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVM
сообщение 09.01.2011, 09:54
Сообщение #28


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9-January 11
Пользователь №: 26146



Доброго времени суток, скажите если я ФОП на ОСН не могу ставить на затраты комунальные платежи, могу ли я проживая в часном секторе строить на своем участке себе офисное помещение и эти затраты показывать как валовые. Основная деятельность торговля оборудованием.
И еще чтобы указать командировочные затраты что нужно, кроме удостоверения с отметкой прибыл убыл, билетов туда и обратно или чеков с заправки . Подскажите пожалуста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanay
сообщение 09.01.2011, 12:30
Сообщение #29


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 1117
Регистрация: 12-October 10
Пользователь №: 24842



Цитата(KVM @ Jan 9 2011, 09:54 AM) *
Доброго времени суток, скажите если я ФОП на ОСН не могу ставить на затраты комунальные платежи, могу ли я проживая в часном секторе строить на своем участке себе офисное помещение и эти затраты показывать как валовые. Основная деятельность торговля оборудованием.
И еще чтобы указать командировочные затраты что нужно, кроме удостоверения с отметкой прибыл убыл, билетов туда и обратно или чеков с заправки . Подскажите пожалуста?

Если Вы хотите этим заняться, то есть 2 варианта.
1. Отдать кусок своей приватизированой земли с назначение типа " для обслуговування житлового будинку" с собственность города, например, потом написать заяву на изготовление проэкта отвода земли для аренды, изменить назначение на "пробудову оф1сно- торг1вельного примыщення", изготовить проэкт "забудови" и пройти все круги разрешений и дозвол1в и строиться с чистой совестью. Потом вводить в эксплуатацию, опять с разрешениями, проводить коммуницкации и оформлять все на ФОП и смело вносить в затраты все платежи.
2. Строить "самостроем" и в суде доказывать собственность, заплатить штраф за "самострой" где-то порядка 25% от оценочной стоимости. А потом все равно земля по той же процедуре, через аренду и коммуникации и опять смело в затраты.
А по командировкам счета за проживание и пропитание.

Сообщение отредактировал tanay - 09.01.2011, 12:32


--------------------
«Я вся такая внезапная, такая противоречивая…» (с)
"Поверьте, я - воплощение доброты, просто на метле быстрее." (с)
"Боже, какая я старая, я еще помню порядочных людей" (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inkri
сообщение 13.01.2011, 14:58
Сообщение #30


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13-January 11
Пользователь №: 26213



Добрый день! Помогите пожалуйста, перечитала кучу всего, в голове каша! У меня следующие вопросы:
1. В ВР попадает амортизация, рассчитанная по правилам Закона о налоге на прибыль или по данным бухучета? И еще на одном из форумов бухгалтера чуть не дули крутили, утверждали, что в ВР идут не амортотчисления, а стоимость осн. средств при оплате за них, так ли это?
2. Если продали товар (например в 3 квартале), за который не оплатили поставщику, то когда оплатим в другом квартале (например в 4м) или следующем году ВР будут или нет (ведь доход за этот товар остается в 3 квартале, а в другом квартале уже будет отражен доход за продажу другого товара)?
3. Зарплату работников, фонды, ЕСВ... включаем в ВР том квартале, в котором выплатили и оплатили?
4. Если услуга или мат. ценности (например электричество, канцелярка...) получены и оплачены в разных кварталах или годах есть ли ВР в квартале или году, в котором оплатили (ведь опять же доход, связанный с использованием услуг и мат. ценностей остается в другом квартале)?
5. Получили предоплату за товар, но товар в отчетном квартале не отгрузили, будет ли ВР и когда?
Заранее ооооочень благодарна!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 




Текстовая версия Сейчас: 10th June 2024 - 12:00