Помогите разобратся с налогами для ФОП на общей системе! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобратся с налогами для ФОП на общей системе! |
21.06.2010, 16:09
Сообщение
#1
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 16-June 10 Пользователь №: 23831 |
Добрый день. Хочу открыть ФОП на обшей системе_ плательщик НДС.
Много на форумах почитал. И получается много противоречивой информации. Какие налоги платим? я так понимаю 1) НДС от прибыли 20%. 2) Налог на прибыли 15%?? от чистого дохода. т.е (Доход- расход- платеж по НДС)х15%. Верно. Где-то на форуме звучала цифра 25%.Насколько я знаю 25%-это же ставка для юр. лиц т.е. ООО, ЧП и т.д..? 3) Самый страшный)) налог 33.2% от чистого дохода в ПФ. Вот здесь возникает несколько вопросов - платеж рассчитываем (Доход- расход- платеж по НДС)х33.2% ??? - 33.2% от чистого дохода-это понятно , но смущает фраза "33,2%, но не менее мин. страх. взноса (33,2% от мин. з/пл)", а если у меня чистая прибыль будет 100 грн. в месяц, т.к. что я получается должен заплатить, не 33.2 грн., а 293,49 грн. ( т.е. 33,2% от минимальной з/п 793,28грн) - и последний вопрос . также читал, что этот платеж 33.2% можно вносить затраты. т.е тогда НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ будет (Доход- расход- платеж по НДС-платеж в ПФ)х15% ???? Помогите пожалуйста разобраться.! Заранее спасибо! |
|
|
21.06.2010, 16:38
Сообщение
#2
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 |
1.НДС не от прибыли.По налоговым накладным.
2.Налога на прибыль у Вас нет.Есть податок з доходив. Возьмите хоть на первое время бухгалтера. |
|
|
21.06.2010, 16:58
Сообщение
#3
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 16-June 10 Пользователь №: 23831 |
1.НДС не от прибыли.По налоговым накладным. 2.Налога на прибыль у Вас нет.Есть податок з доходив. Возьмите хоть на первое время бухгалтера. Бухгалтера буду брать. Мне просто необходимо знать, сколько налогов с прибыли я буду выплачивать. Стоит ли вообще открывать ФОП. По НДС не правильно просто выразился. Платится разница между исходящим и входящим НДС. Мне хотелось бы уточнить какая формула расчета правильная. Например, продал товар на 11 000 грн. В закупке товар 10 000 грн. Доход 1000 грн. Никаких затрат больше не было. Из этой суммы 1) платим НДС 1833,33-1666,67=166,63 грн. 2) ПФ (1000,00-166,63)*33,2%=276,68 грн. 3) Податок з доходів, как правильно будет? (1000,00-166,63)*15%= 125,00 грн. или же в расход еще вносим отчисление 33,2% в ПФ т.е (1000,00-166,63-276,68)*15%= 83,50 грн. Вот всё, что я хочу уточнить. Заранее спасибо за ответ. |
|
|
21.06.2010, 17:01
Сообщение
#4
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 |
Почти так.Только взносы ставят в следующем квартале,вроде бы,в затраты.
Ну и если за нал-патент и кассовый аппарат. |
|
|
21.06.2010, 17:05
Сообщение
#5
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 1281 Регистрация: 20-January 09 Из: Одесса Пользователь №: 7802 |
Чтобы не путаться, сразу заложите себе в мозгу принципы учета доходов и расходов. А они таковы- доходы- по кассовому принципу, т.е по поступлению денег на р/с или через кас. аппарат (учет ведете без НДС)
Расходы будете списывать именно под те доходы которые получены, т.е. которые непосредственно связаны именно с полученными доходами(а еще они должны быть оплаченными), в расходы можно включать уплаченный НДс и платежи в ПФ. С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ. С НДС- вы разобрались. А если введут норму, что налог с доходов будет не 15%, а выше если доходы за месяц будут превышать 50 тыс грн, то считайте сами. Сообщение отредактировал Inet - 21.06.2010, 17:07 |
|
|
21.06.2010, 17:38
Сообщение
#6
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 16-June 10 Пользователь №: 23831 |
Чтобы не путаться, сразу заложите себе в мозгу принципы учета доходов и расходов. А они таковы- доходы- по кассовому принципу, т.е по поступлению денег на р/с или через кас. аппарат (учет ведете без НДС) Расходы будете списывать именно под те доходы которые получены, т.е. которые непосредственно связаны именно с полученными доходами(а еще они должны быть оплаченными), в расходы можно включать уплаченный НДс и платежи в ПФ. С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ. С НДС- вы разобрались. А если введут норму, что налог с доходов будет не 15%, а выше если доходы за месяц будут превышать 50 тыс грн, то считайте сами. Спасибо за ответ. Только небольшое уточнение. "С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ." Так я уже допустим его оплатил. Приводил пример, продал товар на 11 000 грн. В закупке товар 10 000 грн. Доход 1000 грн. Никаких затрат больше не было. Из этой суммы 1) платим НДС 1833,33-1666,67=166,63 грн. 2) ПФ (1000,00-166,63)*33,2%=276,68 грн.-это будет платеж в ПФ, который я вношу в расходы. 3) Податок з доходів, так будет расчитыватся? (1000,00-166,63-276,68)*15%= 83,50 грн. Вы написали "...и 33,2 в ПФ" т.е по Вашим словам в ПФ 2 раза получается платить)) |
|
|
21.06.2010, 17:55
Сообщение
#7
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 1281 Регистрация: 20-January 09 Из: Одесса Пользователь №: 7802 |
Спасибо за ответ. Только небольшое уточнение. "С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ." Так я уже допустим его оплатил. Приводил пример, продал товар на 11 000 грн. В закупке товар 10 000 грн. Доход 1000 грн. Никаких затрат больше не было. Из этой суммы 1) платим НДС 1833,33-1666,67=166,63 грн. 2) ПФ (1000,00-166,63)*33,2%=276,68 грн.-это будет платеж в ПФ, который я вношу в расходы. 3) Податок з доходів, так будет расчитыватся? (1000,00-166,63-276,68)*15%= 83,50 грн. Вы написали "...и 33,2 в ПФ" т.е по Вашим словам в ПФ 2 раза получается платить)) Никаких дважды, одинажды Если начать деятельность с ноля, то за первый отчетный период, у Вас в расходах не будет взносов в ПФ, потому как заплатите Вы их в следующих периодах, вот тогда и включите в расходы (расходы должны быть оплаченными) |
|
|
23.06.2010, 13:08
Сообщение
#8
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16-January 09 Пользователь №: 7676 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли включать в затраты суммы уплаченные в Пенсионный фонд, а именно, авансовые платежи с чистого дохода 33,2%.
|
|
|
23.06.2010, 14:33
Сообщение
#9
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 1281 Регистрация: 20-January 09 Из: Одесса Пользователь №: 7802 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли включать в затраты суммы уплаченные в Пенсионный фонд, а именно, авансовые платежи с чистого дохода 33,2%. Не скажу на 100 %, потому как никогда авансом не платила, всегда по факту. А если мыслить логически, то это еще не расход, потому как не связан с доходом, хотя и оплачен. |
|
|
24.06.2010, 16:07
Сообщение
#10
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 10-November 09 Пользователь №: 14794 |
Спасибо за ответ. Только небольшое уточнение. "С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ." Так я уже допустим его оплатил. Приводил пример, продал товар на 11 000 грн. В закупке товар 10 000 грн. Доход 1000 грн. Никаких затрат больше не было. Из этой суммы 1) платим НДС 1833,33-1666,67=166,63 грн. 2) ПФ (1000,00-166,63)*33,2%=276,68 грн.-это будет платеж в ПФ, который я вношу в расходы. 3) Податок з доходів, так будет расчитыватся? (1000,00-166,63-276,68)*15%= 83,50 грн. Вы написали "...и 33,2 в ПФ" т.е по Вашим словам в ПФ 2 раза получается платить)) По вашему примеру, так чтоб удобней считать: 1) 9166,67 (11000 без НДС) - 8333,33 (10000 без. НДС) = 833,34 грн. Из этой суммы необходимо уплатить 15% НДФЛ и 33,2 % ПФ. 2) А сумму уплаченного НДС (тот который вы непосредственно заплатите в бюджет) и сумму уплаченного ПФ можно включать в затраты. 3) ПФ расчитывается изходя из годового дохода, тот который вы укажите в годовой декларации, и из той суммы будет начислено 33,2% |
|
|
24.06.2010, 16:09
Сообщение
#11
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 10-November 09 Пользователь №: 14794 |
|
|
|
24.06.2010, 16:25
Сообщение
#12
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22-June 10 Пользователь №: 23887 |
Добрый день. Хочу открыть ФОП на обшей системе_ плательщик НДС. Много на форумах почитал. И получается много противоречивой информации. Какие налоги платим? я так понимаю 1) НДС от прибыли 20%. 2) Налог на прибыли 15%?? от чистого дохода. т.е (Доход- расход- платеж по НДС)х15%. Верно. Где-то на форуме звучала цифра 25%.Насколько я знаю 25%-это же ставка для юр. лиц т.е. ООО, ЧП и т.д..? 3) Самый страшный)) налог 33.2% от чистого дохода в ПФ. Вот здесь возникает несколько вопросов - платеж рассчитываем (Доход- расход- платеж по НДС)х33.2% ??? - 33.2% от чистого дохода-это понятно , но смущает фраза "33,2%, но не менее мин. страх. взноса (33,2% от мин. з/пл)", а если у меня чистая прибыль будет 100 грн. в месяц, т.к. что я получается должен заплатить, не 33.2 грн., а 293,49 грн. ( т.е. 33,2% от минимальной з/п 793,28грн) - и последний вопрос . также читал, что этот платеж 33.2% можно вносить затраты. т.е тогда НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ будет (Доход- расход- платеж по НДС-платеж в ПФ)х15% ???? Помогите пожалуйста разобраться.! Заранее спасибо! Я зарегистрировалась бы,как Частное Предприятие и ушла от Пенсионного "десятки"и регистрации Договоров с наемными лицами в Фонде Занятости |
|
|
27.06.2010, 18:44
Сообщение
#13
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21-May 10 Пользователь №: 23635 |
|
|
|
28.06.2010, 15:57
Сообщение
#14
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 22-August 07 Пользователь №: 5971 |
А можно подробнее? Чем Частное Предприятие выгоднее по платежам в пенсионный? И как там про договора? Частное предприятие оформляет работников через отдел кадров, а не центр занятости. т.е. процедура упрощается. Частное предприятие не платит 15% НДФЛ +33,2% пенс.фонда с дохода, но платит 25% налога на прибыль ( что составит не менее 1,2% от оборота без НДС (это я налоговую нагрузку по своему региону взяла) У частного предприятия налоговая нагрузка по НДС меньше, чем у спд Сообщение отредактировал Никуша - 28.06.2010, 15:57 |
|
|
28.06.2010, 16:37
Сообщение
#15
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10-December 09 Пользователь №: 16922 |
основатель частного предприятия отвечает своей собсвенностью за убытки предприятия. налоги он платит :
1. На фонд зароботной платы сотрудников: - пенсиооный фонд 33,2% - соц страх 1,9% - центр занятости 2,2% - травматизм - в зависимости от вида деятельности. 2. Удержания из з/п сотрубников: - пфу 2% - соц страх 0,5% - центз занятости 1% - подоходный 15% 3. Налог на доход предприятия - 25 % - планируют снизить. 4. Местные налоги и сборы - например - комунальный налог, налог на землю, рекламу и т.д. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2024 - 22:15 |