Помогите разобратся с налогами для ФОП на общей системе! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобратся с налогами для ФОП на общей системе! |
21.06.2010, 16:09
Сообщение
#1
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 16-June 10 Пользователь №: 23831 |
Добрый день. Хочу открыть ФОП на обшей системе_ плательщик НДС.
Много на форумах почитал. И получается много противоречивой информации. Какие налоги платим? я так понимаю 1) НДС от прибыли 20%. 2) Налог на прибыли 15%?? от чистого дохода. т.е (Доход- расход- платеж по НДС)х15%. Верно. Где-то на форуме звучала цифра 25%.Насколько я знаю 25%-это же ставка для юр. лиц т.е. ООО, ЧП и т.д..? 3) Самый страшный)) налог 33.2% от чистого дохода в ПФ. Вот здесь возникает несколько вопросов - платеж рассчитываем (Доход- расход- платеж по НДС)х33.2% ??? - 33.2% от чистого дохода-это понятно , но смущает фраза "33,2%, но не менее мин. страх. взноса (33,2% от мин. з/пл)", а если у меня чистая прибыль будет 100 грн. в месяц, т.к. что я получается должен заплатить, не 33.2 грн., а 293,49 грн. ( т.е. 33,2% от минимальной з/п 793,28грн) - и последний вопрос . также читал, что этот платеж 33.2% можно вносить затраты. т.е тогда НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ будет (Доход- расход- платеж по НДС-платеж в ПФ)х15% ???? Помогите пожалуйста разобраться.! Заранее спасибо! |
|
|
04.10.2010, 19:26
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16-October 07 Пользователь №: 6042 |
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией. ФЛП на общей системе плательщик НДС импортировал товар в Украину в 3- квартале с отсрочкой платежа нерезиденту, и сразу же в 3-м квартале отгрузил этот товар покупателю с отсрочкой платежа. Оплатил в 3- квартале доставку товара в Украину и таможенное оформление – НДС, таможенный сбор, радио- и фитосанитарный контроль и пр. Является ли правильным для такой ситуации следующий налоговый учет: - к валовому расходу в 3-м квартале относим уплаченные в бюджет при таможенном оформлении НДС, оплату таможенного сбора, оплату всех видов контроля выполненных при таможенном оформлении, оплату утилизации тары, а так же оплату услуг брокера; - к валовому расходу в 4-м квартале при поступлении оплаты за отгруженный товар относим оплату стоимости доставки товара в Украину, оплату за поставленный товар нерезиденту. И еще вопрос: если в описанной ситуации ФЛП продает товары частями в течение нескольких отчетных периодов (в 3-м квартале, в 4-м, 1-м кв. след. года и т.д.) правильно ли будет отнести к валовому расходу все расходы, связанные с данным товаром при первом же факте продажи (поступлении оплаты) части этого товара. Сообщение отредактировал SandeyNik - 04.10.2010, 19:29 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2024 - 17:37 |