Feniks, это что - проверка "на вшивость"?
Ну какая 1ДФ при выплатах юрику-ООО? Вы, что, с него НДФЛ можете удержать?
Цитата(VOA @ May 27 2011, 11:02 PM)

Feniks, это что - проверка "на вшивость"?
Ну какая 1ДФ при выплатах юрику-ООО? Вы, что, с него НДФЛ можете удержать?
Вот и славненько! 1ДФ с возу-ФОПу легче.
Цитата(alef @ Apr 5 2011, 08:34 PM)

Без ссор, вы же профессионалы.
Хохлушечка, простите, что вмешиваюсь, но VOA в даном вопросе правее.
Мне тоже так кажется вот поэтому:
http://www.buhgalteria.com.ua/Answer.html?id=4185
Jane-Jane
29.05.2011, 11:46
Цитата(Яло @ May 28 2011, 08:16 PM)

Свежая консультация...
Цитата(Jane-Jane @ May 29 2011, 12:46 PM)

Свежая консультация...
Новый порядок заполнения 1ДФ в принципах отражения начисления/выплаты дохода не изменился. А прошлый вопрос, который обсуждался, относился и к старому принципу заполнения. Если Вы считаете, что права Хохлушка - работайте с её принципом. В чём проблема?
Jane-Jane
29.05.2011, 20:09
Где вы увидели проблему?
Так и я об этом. В чём проблема?
310Serge
30.05.2011, 18:27
Уважаемые дамы и господа! С такими темпами заполнения отчетов дойдет до того что наши правители обяжут отражать в деках все свои расходы (одежда, продукты питания, оплаты за коммуналку и др.). Неужели нет никакого выхода из этой ситуации. Они принимают, мы безропотно выполняем (это касается по 1дф по контрагентам), может есть какие то пути это исправить? Извините если не в тему, проверка ПФ, ошибочно занесены данные, будут штрафсанкции, + это и отнесется к 1 дф.
Цитата(310Serge @ May 30 2011, 07:27 PM)

Уважаемые дамы и господа! С такими темпами заполнения отчетов дойдет до того что наши правители обяжут отражать в деках все свои расходы (одежда, продукты питания, оплаты за коммуналку и др.). Неужели нет никакого выхода из этой ситуации. Они принимают, мы безропотно выполняем (это касается по 1дф по контрагентам), может есть какие то пути это исправить? Извините если не в тему, проверка ПФ, ошибочно занесены данные, будут штрафсанкции, + это и отнесется к 1 дф.
По поводу исправлений в 1ДФ за 2008-2009 год не волнуйтесь: ГНАУ даже издала письмо
http://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and.../1994-8388.html Пока оно действует, можете написать запрос в свою ГНИ и если они подтвердят выводы, изложенные в нём - то быстренько исправитесь - и всё. Письмо весьма демократичное, поэтому советую получить индивидуальное разъяснение, сославшись в запросе на него с формулирвкой: имею ли я право воспользоваться рекомендациями, изложенными в письме ГНАУ от 05.05.2011 г. N 8388/5/17-0215?
По этому письму испарвления по 1ДФ за прошлые периоды проводятся по форме, действовашей на тот момент и с теми же санкциями (т.е. для Вас это ничем не чревато в плане санкций).
310Serge
06.06.2011, 22:04
Цитата(VOA @ May 30 2011, 07:50 PM)

По поводу исправлений в 1ДФ за 2008-2009 год не волнуйтесь: ГНАУ даже издала письмо
http://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and.../1994-8388.html Пока оно действует, можете написать запрос в свою ГНИ и если они подтвердят выводы, изложенные в нём - то быстренько исправитесь - и всё. Письмо весьма демократичное, поэтому советую получить индивидуальное разъяснение, сославшись в запросе на него с формулирвкой: имею ли я право воспользоваться рекомендациями, изложенными в письме ГНАУ от 05.05.2011 г. N 8388/5/17-0215?
По этому письму испарвления по 1ДФ за прошлые периоды проводятся по форме, действовашей на тот момент и с теми же санкциями (т.е. для Вас это ничем не чревато в плане санкций).
Большое спасибо, но так и не определился исправляться или решать проблемы по мере их поступления. В налоговой был, советовался и с инспекторами и отделом консультаций, у всех мнение такое-вам решать, пока нет недоимки (не показывает по отчетам). Пойду еще завтра в ГНИ и попробую взять акт сверки по подоходному (ни разу не делал). А дальше буду решать как быть, время еще есть, многие в ГНИ в отпусках
Времени мало. Исправляться советую до 01.07.11. Если будете писать запрос - то ответ получите в течение 30 дней. Не копайтесь.
Цитата(VOA @ Jun 7 2011, 11:30 AM)

Времени мало. Исправляться советую до 01.07.11. Если будете писать запрос - то ответ получите в течение 30 дней. Не копайтесь.
А если не здана вообще один раз 1ДФ в 2009 году (была всего одна закупка у ФОПа и продажа ООО за весь квартал) что делать???
Я вже чисто запуталася з ознаками доходу і заповненням 1Дф. Тепер виходячи з Листа від 12.05.2011 р. N 8882/6/17-0215 я розумію що непотрібно було відображати в 1ДФ сум за ознакою 133 (сума єдиного внеску за рахунок роботодавця).
І що робити, я ж то відображала в першому кварталі.. Про необхідність всі говорила.. про це писала навіть Все про бухгалтерський облік №35 від 13.04.11 р.
Виходячи з листа до платників податків застосовуються штрафні санкції за подання з помилками відповідно ст 119 Кодексу.
ЯК ВИПРАВОЛЯТИ СИТУАЦІЮ... хОЧЕШ ЯК КРАЩЕ А ВИХОДИТЬ ЯК ЗАВЖДИ
Товарищи, спокойно!
1. ДиЖеЛе: согласно письма ГНАУ Вы спокойно подаёте 1ДФ за 2009 год по старой форме со старыми признаками дохода, т.е. для ФОПа - код 42. У Вас должны остаться от поставщика-ФОПа: копия свидетельства о госрегистрации и либо копия свидетельства ЕН, либо платёжки об уплате ФОПом авансовых по НДФЛ. К 1ДФ можно приложить пояснение, что подаёте отчёт согласно письма ГНАУ из моего поста 259.
2. utya: Просто подайте сейчас уточнёнку, полностью повторив в ней Ваши строки с кодом 133, только поствьте код 1 - на исключение.
utya
Я сегодня получила "ВоБУ" № 52 от 06.06.11. Там на стр.43-45 выложено письмо ГНАУ - ответ на запрос редакции по поводу кода 133, 118 и штрафах. Вот оно.
http://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and.../2020-8882.htmlЯ забыла Вас предупредить, что у меня есть индивидуальное разъяснение по поводу неотражения в 1ДФ сумм с признаком 133. Консультант ВоБУ, проанализировав аргументы письма, считает, что оно может не спасти при проверках, но акцентирует, что налоговики на местах при проверках будут им пользоваться. Поэтому его совет: получить индивидуальное разъяснение, сославшись в запросе именно на текст этого письма ГНАУ.
Цитата(VOA @ Jun 7 2011, 06:51 PM)

Товарищи, спокойно!
1. ДиЖеЛе: согласно письма ГНАУ Вы спокойно подаёте 1ДФ за 2009 год по старой форме со старыми признаками дохода, т.е. для ФОПа - код 42. У Вас должны остаться от поставщика-ФОПа: копия свидетельства о госрегистрации и либо копия свидетельства ЕН, либо платёжки об уплате ФОПом авансовых по НДФЛ. К 1ДФ можно приложить пояснение, что подаёте отчёт согласно письма ГНАУ из моего поста 259.
Спасибо VOA. Мне, я так понимаю уточненку надо сдавать?
Цитата(ДиЖеЛе @ Jun 12 2011, 03:54 PM)

Спасибо VOA. Мне, я так понимаю уточненку надо сдавать?
Пожалуйста. Я бы - подала. Правда, если у Вас этот период уже проверен - то можно и не подавать. Если будете исправляться - то могут применить по старому законодательству - либо предупреждение, либо штраф от 34 до 51 грн. Так что решать Вам. Можно, конечно, ещё отбиваться, что в 1 полугодии - штрафы 1 грн., а НКУ обратной силы не имеет кроме случае, смягчающих ответственность. Это как раз может быть такой случай, но это теория, а на практике...
310Serge
13.06.2011, 16:45
Цитата(VOA @ Jun 7 2011, 10:30 AM)

Времени мало. Исправляться советую до 01.07.11. Если будете писать запрос - то ответ получите в течение 30 дней. Не копайтесь.
Запрос не писал, пришел в отдел по сдаче отчетности, по консультировался, сказали сдавать по новой форме, а Письмо Лекаря побоку. Сдал уточненки только по работникам, старые закупки у ФОПов не отражал, приняли-теперь жду что будет дальше. В новой ДФ если была закупка у ООО, есть документы как отражать, с каким кодом? Спасибо.
Цитата(VOA @ Jun 12 2011, 08:18 PM)

Пожалуйста. Я бы - подала. Правда, если у Вас этот период уже проверен - то можно и не подавать. Если будете исправляться - то могут применить по старому законодательству - либо предупреждение, либо штраф от 34 до 51 грн. Так что решать Вам. Можно, конечно, ещё отбиваться, что в 1 полугодии - штрафы 1 грн., а НКУ обратной силы не имеет кроме случае, смягчающих ответственность. Это как раз может быть такой случай, но это теория, а на практике...
VOA, а подскажите, пожалуйста, уточненку мне сдавать старой формы 1ДФ?
310Serge
01.07.2011, 12:25
В 1ДФ если была закупка у ООО, есть документы как отражать, с каким кодом? Спасибо.
Цитата(310Serge @ Jul 1 2011, 01:25 PM)

В 1ДФ если была закупка у ООО, есть документы как отражать, с каким кодом? Спасибо.
Ну, Вы бы хоть порядок заполнения 1ДФ почитали - что ли. В ней отражаются выплаты доходов людям, а не юр.лицам. Включите логику: с юр.лица нельзя удержать НДФЛ.
VictoRiЯ
01.07.2011, 14:47
А если была закупка у единщика, в расходы вписать нельзя, а вот в 1ДФ вписывать обязательно?
Цитата(VictoRiЯ @ Jul 1 2011, 03:47 PM)

А если была закупка у единщика, в расходы вписать нельзя, а вот в 1ДФ вписывать обязательно?
Если Вам необходимо его отразить (т.е. Вы заплатили ему по безналу и товар(услугу) от него показываете обязательно), то в этом случае ЧПЕНа указываем в 1ДФ. При этом обязательно возьмите у него вытяг от госрегистратора (не копию), чтобы спокойно не удерживать с него НДФЛ.
VictoRiЯ
01.07.2011, 15:39
Поняла, спасибо)
310Serge
03.07.2011, 12:47
Цитата(VOA @ Jul 1 2011, 01:56 PM)

Ну, Вы бы хоть порядок заполнения 1ДФ почитали - что ли. В ней отражаются выплаты доходов людям, а не юр.лицам. Включите логику: с юр.лица нельзя удержать НДФЛ.
спасибо, так я и думал но желательно допконсультация.
Alexzender
04.07.2011, 13:21
Давал 1ДФ в первом квартале с признаками дохода 133, по настоятельному требованию инспектора. 12 мая появилось письмо ГНАУ 8882. Как сдавать втрой квартал? Инспектор опять требует с 133.
Подскажите, пож-та по признаку дохода 153.
ФОП от ФОПа в апреле получил возвратную фин. помощь, в июне частично вернул. Кто из них в 1ДФ заполняет 153 - кто дал эту помощь или кто частично вернул? Или оба? И вообще нужно ее показывать?
Alexzender
04.07.2011, 15:36
Я понимаю так: тот кто дал отражает ту часть которая осталась (сумма выданная минус возвращенная), а тот кто вернул только ту часть которую вернул. Но если эти операции не оставили следа в документах то лучше не показывать.
Я всё по коду 133
"Сума єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування" Нужно указывать сумму удержаний и начислений или только сумму начислений?
В вышеупомянутом письме речь идет о "Накопичувальном фонді", а это код 134 в общем одни непонятки
Цитата(NiVa @ Jul 4 2011, 02:34 PM)

Подскажите, пож-та по признаку дохода 153.
ФОП от ФОПа в апреле получил возвратную фин. помощь, в июне частично вернул. Кто из них в 1ДФ заполняет 153 - кто дал эту помощь или кто частично вернул? Или оба? И вообще нужно ее показывать?
ИМХО, финпомощь вообще в 1ДФ не указывается, это же
не ДОХОД, который должен иметь "признак".
вопрос
в июне выплатила физлицу деньги за аренду
начисленно 7000, удержан подоходный 1050, на руки 5950
как это отразить в 1ДФ и с каким кодом?
Цитата(Alexzender @ Jul 4 2011, 02:21 PM)

Давал 1ДФ в первом квартале с признаками дохода 133, по настоятельному требованию инспектора. 12 мая появилось письмо ГНАУ 8882. Как сдавать втрой квартал? Инспектор опять требует с 133.
Для Запорожья. 16.06.11 на семинаре ОблГНА, пункт 1. При этом у меня есть индивидуальное письменное разъяснение Хортицкой ГНИ, что не нужно. Так что лучше Вам его указать, т.к. я согласна, что формулирока Захарченко о том, почему не нужно, не стыкуется с наличием кода 134 - именно он для накопительного ПФ. Если бы ГНАУ разъяснила, что указывать ЕСВ нет необходимости, т.к. это не доход физлица, то было бы нормально. А так - в письме написана ерунда.
http://www.chp.com.ua/forums/index.php?sho...ost&p=89824
Цитата(Alexzender @ Jul 4 2011, 04:36 PM)

Я понимаю так: тот кто дал отражает ту часть которая осталась (сумма выданная минус возвращенная), а тот кто вернул только ту часть которую вернул. Но если эти операции не оставили следа в документах то лучше не показывать.
Я всё по коду 133
"Сума єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування" Нужно указывать сумму удержаний и начислений или только сумму начислений?
В вышеупомянутом письме речь идет о "Накопичувальном фонді", а это код 134 в общем одни непонятки
Я вообще подала уточненку по коду 133 за 1-й квартал, а за 2-й кв. внесла этот код. Вносятся начисление на фонд оплаты труда, потому что письма- это все ерунда. Тем более, в одном письме они пишут, чтобы не отражать, в другом письме пишут, чтобы отражать, согласно НК, потому что о накопительном фонде идет речи с кодом 134. А так, чтобы не рисковать, лучше отражать, за это ничего не будет, а если не отразить, могут штрафануть, а штрафы не маленькие.
Цитата(VaVa @ Jul 4 2011, 04:38 PM)

вопрос
в июне выплатила физлицу деньги за аренду
начисленно 7000, удержан подоходный 1050, на руки 5950
как это отразить в 1ДФ и с каким кодом?
Аренда движимого или недвижимости?
Цитата(Alexzender @ Jul 4 2011, 02:21 PM)

Давал 1ДФ в первом квартале с признаками дохода 133, по настоятельному требованию инспектора. 12 мая появилось письмо ГНАУ 8882. Как сдавать втрой квартал? Инспектор опять требует с 133.
У нас никто не требует, даже наоборот, сказали, что это какая то опечатка, потому что начисление на зарплату - это не доход. Но я все таки для себя решила подавать с кодом 133. Так безопаснее.
Цитата(VaVa @ Jul 4 2011, 04:38 PM)

вопрос
в июне выплатила физлицу деньги за аренду
начисленно 7000, удержан подоходный 1050, на руки 5950
как это отразить в 1ДФ и с каким кодом?
сума нарахованого доходу - 7000; сума виплаченого доходу - 7000; сума утриманого податку(нарахованого) - 1050; (перерахованого) - 1050; код - 106
Цитата(КЛЕР @ Jul 4 2011, 04:37 PM)

ИМХО, финпомощь вообще в 1ДФ не указывается, это же не ДОХОД, который должен иметь "признак".
По моему тоже скромному мнению, возвратной фин. помощи в 1ДФ делать нечего, но тем не менее ЕСТЬ код 153 - "153.Основная сумма возвратной финансовой помощи, предоставленной налогоплательщиком другим лицам, которая возвращается ему, основная сумма возвратной финансовой помощи, получаемая налогоплательщиком".
А также ЕСТЬ возвр. фин помощь и с этими ЕСТЬ нужно правильно заполнить 1ДФ
Jane-Jane
05.07.2011, 07:38
Цитата(julija @ Jul 4 2011, 06:26 PM)

Я вообще подала уточненку по коду 133 за 1-й квартал, а за 2-й кв. внесла этот код. Вносятся начисление на фонд оплаты труда, потому что письма- это все ерунда. Тем более, в одном письме они пишут, чтобы не отражать, в другом письме пишут, чтобы отражать, согласно НК, потому что о накопительном фонде идет речи с кодом 134. А так, чтобы не рисковать, лучше отражать, за это ничего не будет, а если не отразить, могут штрафануть, а штрафы не маленькие.
А я уточненку подавала после этого письма - убирала 133 код.

И второй квартал без него ставила. (Почему нет смайлика, бьющегося об стенку?)
Ну, что мне по всем налоговым запросы писать - надо или нет?
Цитата(VOA @ Jul 4 2011, 05:27 PM)

Аренда движимого или недвижимости?
аренда офиса
Цитата(julija @ Jul 4 2011, 05:35 PM)

сума нарахованого доходу - 7000; сума виплаченого доходу - 7000; сума утриманого податку(нарахованого) - 1050; (перерахованого) - 1050; код - 106
спасибо большое
Цитата(NiVa @ Jul 4 2011, 09:56 PM)

По моему тоже скромному мнению, возвратной фин. помощи в 1ДФ делать нечего, но тем не менее ЕСТЬ код 153 - "153.Основная сумма возвратной финансовой помощи, предоставленной налогоплательщиком другим лицам, которая возвращается ему, основная сумма возвратной финансовой помощи, получаемая налогоплательщиком".
А также ЕСТЬ возвр. фин помощь и с этими ЕСТЬ нужно правильно заполнить 1ДФ
ТОЧНО, я 153-й совсем из виду выпустила! Дико извиняюсь
Цитата(Jane-Jane @ Jul 5 2011, 08:38 AM)

А я уточненку подавала после этого письма - убирала 133 код.

И второй квартал без него ставила. (Почему нет смайлика, бьющегося об стенку?)
Ну, что мне по всем налоговым запросы писать - надо или нет?
Жизнь такая, что лучше - написать.
Цитата(VaVa @ Jul 5 2011, 10:30 AM)

аренда офиса
Не обращайте внимания на мой вопрос: это у меня помутнение рассудка было!
Всё так, как ответила
julija.
Информация для Запорожья, Заводский р-н.
Все ФОПы, прочитавшие объявление о несдаче 1ДФ при отсутствии наёмных работников во время сдачи отчёта по ЕН за 2-ой квартал и получившие такую же консультацию у инспекторов, всё это забудьте.
ОблГНА заставила их перечитать НКУ и вразумила, что при выплатах другим ФОПам или гражданам 1ДФ ПОДАЁТСЯ!
Штраф за неподачу 510 грн. - первый раз, 1020 - за повторное нарушение.
Ольга Киса
06.07.2011, 11:31
во втором квартале подача 1дф до 1 августа??
За 2-ой квартал подача 1ДФ - до 09.08.2011.
Цитата(VOA @ Jul 6 2011, 11:25 AM)

Информация для Запорожья, Заводский р-н.
Все ФОПы, прочитавшие объявление о несдаче 1ДФ при отсутствии наёмных работников во время сдачи отчёта по ЕН за 2-ой квартал и получившие такую же консультацию у инспекторов, всё это забудьте.
ОблГНА заставила их перечитать НКУ и вразумила, что при выплатах другим ФОПам или гражданам 1ДФ ПОДАЁТСЯ!
Штраф за неподачу 510 грн. - первый раз, 1020 - за повторное нарушение.
уточните, пожалуйста, единый налог без наемных -до 9.08надо сдать 1 ДФ(пустой) за второй квартал 2011? или все-таки отменили ? (запорожье, хортицкой район)
Цитата(квитка @ Jul 11 2011, 08:37 PM)

уточните, пожалуйста, единый налог без наемных -до 9.08надо сдать 1 ДФ(пустой) за второй квартал 2011? или все-таки отменили ? (запорожье, хортицкой район)
Если Вы ничего ФОПам не выплачивали и у граждан не приобретали - то не сдавать. Я 06.05.11 хотела сдать за 1-ый квартал пустышку, т.к. 20.04.11 у меня её взяли, но в к.102 Оксана и новая девочка уже даже в базу её не смогли втянуть. Так что если действительно "пустышку" - то не сдавать.
Цитата(NiVa @ Jul 4 2011, 03:34 PM)

Подскажите, пож-та по признаку дохода 153.
ФОП от ФОПа в апреле получил возвратную фин. помощь, в июне частично вернул. Кто из них в 1ДФ заполняет 153 - кто дал эту помощь или кто частично вернул? Или оба? И вообще нужно ее показывать?
Посмотрите как ответил аудитор в Запорожье 11.07.11:
http://www.chp.com.ua/forums/index.php?sho...amp;#entry91180
ВоБУ № 54 от 13.06.11 стр.23.
Если выплата и начисление дохода ФОПу приходятся на разные кварталы, то 1ДФ заполняется так:
Цитата(korpusov @ Sep 27 2011, 10:37 AM)

с какой ознакой доходу подавать дф,если приобретался програмный комплекс у фопа разработчика?
157
Здравствуйте подскажите, пожалуйста, я ЧП на ЕН без наемных работников (услуги страх агента). В октябре оплатила с р/с бронь в гостинице (отдых) ЧП на ЕН. Этот расход не имеет отношения к моей деятельности я использовала свой доход. Надо ли мне подавать за 4 кв. 1ДФ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.